Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
280,010 Dominican Pesos
Request Reference:
ASDN-DAF-CM-2019-0031
Request Name:
COMPRA DE T-SHIRT, POLOS Y GORRAS PARA LOS OPERATIVOS DE SEMANA SANTA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE T-SHIRT, POLOS Y GORRAS PARA LOS OPERATIVOS DE SEMANA SANTA.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVE.HERMANAS MIRABAL,ESQ.GRAL.MODESTO DIAZ, URB. MAXIMO GOMEZ, STO.DGO. NORTE, R.D. REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/04/2019 15:01:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/04/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/04/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/04/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/04/2019 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/04/2019 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/04/2019 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/04/2019 15:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/04/2019 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.3.2.3.01
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
apropiacion 290.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
280,010.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.2.3.01
280,010.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/04/2019 13:36:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/04/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitud de t-shirt poloshirt 2019.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
ficha de t-shirt poloshirt 2019.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
apropiacion 290.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.597933
24/04/2019 13:51
276,887 Dominican Pesos
Final Report:
24/04/2019 13:51
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Imprenta Norcentral, SRL
276,887 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
280,010.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
53103001 - Camisetas (t-s
(...)
53103001 - Camisetas (t-shirts) para hombre
2.3.2.3.01
T-SHIRT VER DETALLE EN FICHA TÉCNICA
250
UD
400
100,000.00
2
53103001 - Camisetas (t-s
(...)
53103001 - Camisetas (t-shirts) para hombre
2.3.2.3.01
T- SHIRT VER DETALLE EN FICHA TÉCNICA
25
UD
380
9,500.00
3
53103001 - Camisetas (t-s
(...)
53103001 - Camisetas (t-shirts) para hombre
2.3.2.3.01
T- SHIRT VER DETALLE EN FICHA TÉCNICA
25
UD
350
8,750.00
4
53103001 - Camisetas (t-s
(...)
53103001 - Camisetas (t-shirts) para hombre
2.3.2.3.01
POLOSHIRT BORDADOS VER DETALLE EN FICHA TÉCNICA
66
UD
550
36,300.00
5
53103001 - Camisetas (t-s
(...)
53103001 - Camisetas (t-shirts) para hombre
2.3.2.3.01
POLOSHIRT VER DETALLE EN FICHA TÉCNICA
20
UD
550
11,000.00
6
53102516 - Gorras
2.3.2.3.01
GORRAS BORDADAS VER DETALLE EN FICHA TÉCNICA
341
UD
310
105,710.00
7
53102516 - Gorras
2.3.2.3.01
GORRAS BORDADAS CON LOGO DE LA CRUZ ROJA VER DETALLE EN FICHA TÉCNICA
25
UD
350
8,750.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.597933
Informe final de la selección DO1.AWD.597933
24/04/2019 13:51
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.117117
La lista de oferentes del proceso ASDN-DAF-CM-2019-0031 publicada por Ayuntamiento Santo Domingo Norte
24/04/2019 13:36
(UTC -4 hours)
Detail