Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
217,500 Dominican Pesos
Request Reference:
PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0110
Request Name:
ADQ. Y SUMINISTRO DE PINTURAS PARA TRABAJOS EN EL AREA DEL PARQUEO DE LA PGR, S/R 019-2004.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQ. Y SUMINISTRO DE PINTURAS PARA TRABAJOS EN EL ÁREA DEL PARQUEO DE LA PGR, S/R 019-2004.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/04/2019 15:32:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/04/2019 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/04/2019 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/04/2019 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/04/2019 15:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/04/2019 15:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/04/2019 15:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
12/04/2019 15:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/04/2019 15:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/04/2019 15:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.3.7.2.06
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
110.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
217,500.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.7.2.06
217,500.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/04/2019 17:39:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Justification Document
Download
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/04/2019 16:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
10/04/2019 18:59:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
11/04/2019 20:55:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
12/04/2019 00:00:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
12/04/2019 08:54:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
12/04/2019 09:06:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
12/04/2019 09:35:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
12/04/2019 09:51:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
12/04/2019 09:53:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
12/04/2019 13:56:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Yes
12/04/2019 14:04:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
110.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
LISTADO.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOL110.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.592352
16/04/2019 11:05
202,920.35 Dominican Pesos
Active
Final Report:
16/04/2019 11:05
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
EPX Dominicana, SRL
202,920.35 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adq. de Materiales Ferreteros para uso de la Institución
-
Subtotal
217,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
GALON DE PINTURA AMARILLA POSITIVO ALTO TRÁFICO (PARA PARQUEO)
20
UD
1,500
30,000.00
2
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
GALON DE PINTURA EPOXICA GRIS PERLA
15
UD
3,000
45,000.00
3
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
CUBETA DE PINTURA BLANCO 00 SEMI-GLOSS PLUS
10
UD
6,500
65,000.00
4
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
CUBETA DE ACRILICA BLANCO 00 PLUS
10
UD
5,000
50,000.00
5
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
CUBETAS DE PINTURA CREMA 54
5
UD
5,500
27,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.592352
Informe final de la selección DO1.AWD.592352
16/04/2019 11:05
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.115234
La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0110 publicada por Procuraduría General de la República
12/04/2019 17:39
(UTC -4 hours)
Detail