Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
96,035.5 Dominican Pesos
Request Reference:
OMSA-UC-CD-2019-0019
Request Name:
ADQUISICIÓN DE AGUA, TE Y GALLETAS REQ. 415
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE AGUA, TE Y GALLETAS REQ. 415
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/04/2019 10:02:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/04/2019 10:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/04/2019 10:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/04/2019 10:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/04/2019 10:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/04/2019 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/04/2019 10:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/04/2019 10:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/04/2019 10:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2019.0211.01.0004.466
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
Certificado de Apropiacion de Fondos.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
96,035.50
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.2.8.7.06
96,035.50
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/04/2019 10:42:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
03/04/2019 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Certificado de Apropiacion de Fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Ficha Tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Solicitud de Compras o Contratacíon.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
96,035.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
93131612 - Administración
(...)
93131612 - Administración de reservas alimentarias
2.2.8.7.06
BOTELLA DE AGUA MINERAL CON GAS 330ML
680
UD
76.6
52,088.00
2
93131612 - Administración
(...)
93131612 - Administración de reservas alimentarias
2.2.8.7.06
BOTELLONES DE AGUA 5 GALONES
25
UD
76.7
1,917.50
3
93131612 - Administración
(...)
93131612 - Administración de reservas alimentarias
2.2.8.7.06
BOTELLA DE AGUA MINERAL SIN GAS 16.9 OZ
1,500
UD
8.3
12,450.00
4
93131612 - Administración
(...)
93131612 - Administración de reservas alimentarias
2.2.8.7.06
TE FRÍO 5 LIBRAS
11
UD
625
6,875.00
5
93131612 - Administración
(...)
93131612 - Administración de reservas alimentarias
2.2.8.7.06
CAJAS DE GALLETAS DE SODA 20/1
4
UD
145
580.00
6
93131612 - Administración
(...)
93131612 - Administración de reservas alimentarias
2.2.8.7.06
BOTELLONES DE AGUA 5 GALONES INCLUYENDO BOTELLONES
50
UD
400
20,000.00
7
93131612 - Administración
(...)
93131612 - Administración de reservas alimentarias
2.2.8.7.06
CAJA DE TE 25/1 50G
5
UD
425
2,125.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.112878
La lista de oferentes del proceso OMSA-UC-CD-2019-0019 publicada por Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA
03/04/2019 10:42
(UTC -4 hours)
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