Contract Notice Detail
Summary Information

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96,035.5 Dominican Pesos
 
OMSA-UC-CD-2019-0019 
ADQUISICIÓN DE AGUA, TE Y GALLETAS REQ. 415 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE AGUA, TE Y GALLETAS REQ. 415 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

03/04/2019 10:02:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/04/2019 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/04/2019 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/04/2019 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/04/2019 10:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/04/2019 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/04/2019 10:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/04/2019 10:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/04/2019 10:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del Presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento
Funcionamiento 
Fuente general 
 
2019.0211.01.0004.466 
Certificado de Apropiacion de Fondos.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria  
96,035.50 DOP
Cuenta presupuestariaValor
Configuración No Ok2.2.8.7.0696,035.50  DOPConfigurar
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

03/04/2019 10:42:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
03/04/2019 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Certificado de Apropiacion de Fondos.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Ficha Tecnica.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Solicitud de Compras o Contratacíon.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
96,035.50
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
93131612 - Administración(...)
2.2.8.7.06BOTELLA DE AGUA MINERAL CON GAS 330ML680UD76.652,088.00
    
 
2
93131612 - Administración(...)
2.2.8.7.06BOTELLONES DE AGUA 5 GALONES25UD76.71,917.50
    
 
3
93131612 - Administración(...)
2.2.8.7.06BOTELLA DE AGUA MINERAL SIN GAS 16.9 OZ 1,500UD8.312,450.00
    
 
4
93131612 - Administración(...)
2.2.8.7.06TE FRÍO 5 LIBRAS 11UD6256,875.00
    
 
5
93131612 - Administración(...)
2.2.8.7.06CAJAS DE GALLETAS DE SODA 20/14UD145580.00
    
 
6
93131612 - Administración(...)
2.2.8.7.06BOTELLONES DE AGUA 5 GALONES INCLUYENDO BOTELLONES50UD40020,000.00
    
 
7
93131612 - Administración(...)
2.2.8.7.06CAJA DE TE 25/1 50G 5UD4252,125.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
03/04/2019 10:42 (UTC -4 hours)
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