Contract Notice Detail
Summary Information

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200,900 Dominican Pesos
 
DEPRIDAM-DAF-CM-2019-0046 
REQ-7770 SERVICIO DE ALMUERZOS Y CENAS, FUNDAS DE HIELO Y JUGOS NATURALES PARA PERSONAL QUE ESTARÁ COLABORANDO EN LA FERIA DEL LIBRO 2019 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
REQ-7770 SERVICIO DE ALMUERZOS Y CENAS, FUNDAS DE HIELO Y JUGOS NATURALES PARA PERSONAL QUE ESTARÁ COLABORANDO EN LA FERIA DEL LIBRO 2019 
Contratación Menor 
Object of the Contract

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Services 
Services 
AV MEXICO ESQ. 30 DE MARZO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

03/04/2019 15:11:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/04/2019 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/04/2019 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/04/2019 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/04/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/04/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/04/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/04/2019 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/04/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/04/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del Presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento
Inversión 
Fuente general 
 
DEPRIDAM-DAF-CM-2019-0046 
DEPRIDAM-DAF-CM-2019-0046 - CERTIFICACION DE FONDOS - ALIMENTACION FERIA DEL LIBRO.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria  
200,900.00 DOP
Cuenta presupuestariaValor
Configuración No Ok2.2.9.2.01185,900.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.2.8.6.0115,000.00  DOPConfigurar
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

01/05/2019 10:20:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
05/04/2019 10:27:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
08/04/2019 08:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
08/04/2019 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
08/04/2019 10:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
08/04/2019 10:41:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Yes
08/04/2019 11:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7Yes
08/04/2019 11:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8Yes
08/04/2019 14:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9Yes
08/04/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
DEPRIDAM-DAF-CM-2019-0046 - ESPECIFICACIONES - ALIMENTACION FERIA DEL LIBRO.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
DEPRIDAM-DAF-CM-2019-0046 - REQUISICION - ALIMENTACION FERIA DEL LIBRO.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download
DEPRIDAM-DAF-CM-2019-0046 - SOLICITUD DE COMPRA - ALIMENTACION FERIA DEL LIBRO.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
DEPRIDAM-DAF-CM-2019-0046 - CONVOCATORIA - ALIMENTACION FERIA DEL LIBRO.pdfOtherDownload
DEPRIDAM-DAF-CM-2019-0046 - PLIEGO DE CONDICIONES - ALIMENTACION FERIA DEL LIBRO.pdfTerms and ConditionsDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.60170701/05/2019 11:53180,746.5 Dominican Pesos
    Final Report:01/05/2019 11:54Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    P.A. Catering, SRL180,746.5 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
185,900.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
90101802 - Servicios de c(...)
2.2.9.2.01ALMUERZOS PREEMPACADOS330UD25082,500.00
    
2
90101802 - Servicios de c(...)
2.2.9.2.01CENAS PREEMPACADAS330UD23075,900.00
    
3
90101802 - Servicios de c(...)
2.2.9.2.01FUNDAS DE HIELO55UD1005,500.00
    
4
90101802 - Servicios de c(...)
2.2.9.2.01JUGO NATURAL DE LIMON11GAL5005,500.00
    
5
90101802 - Servicios de c(...)
2.2.9.2.01JUGO NATURAL DE CHINOLA11GAL5005,500.00
    
6
90101802 - Servicios de c(...)
2.2.9.2.01JUGO NATURAL DE FRUIT PUNCH11GAL5005,500.00
    
7
90101802 - Servicios de c(...)
2.2.9.2.01JUGO DE NATURAL DE NARANJA11GAL5005,500.00
1.2  
 RESTAURANTES Y CATERING -
    
Subtotal
15,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
8
90101802 - Servicios de c(...)
2.2.8.6.01TRANSPORTE1UD15,00015,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
01/05/2019 11:54 (UTC -4 hours)
Detail
01/05/2019 10:20 (UTC -4 hours)
Detail