Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
189,425 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2019-0028
Request Name:
Materiales Odontología
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición Materiales de Odontología para uso en Paciente de este Centro de Salud, Aprobado Mediante Oficio No. 1008 de Fecha 27/03/2019 Del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/04/2019 13:02:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/04/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/04/2019 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/04/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/04/2019 13:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
04/04/2019 13:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
04/04/2019 13:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
04/04/2019 13:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/04/2019 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/04/2019 13:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.3.9.3.01
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
Certificacion Presupuestaria.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
189,425.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.3.01
189,425.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/04/2019 14:30:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/04/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA Odontologia.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Certificacion Presupuestaria.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.588654
10/04/2019 14:03
158,859.64 Dominican Pesos
Final Report:
10/04/2019 14:03
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidora Odontomedica, SRL
158,859.64 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
189,425.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
42151613 - Pulidores dent
(...)
42151613 - Pulidores dentales
2.3.9.3.01
Kit de Resina Foto Curabe Brilliant
4
UD
13,630
54,520.00
2
42151613 - Pulidores dent
(...)
42151613 - Pulidores dentales
2.3.9.3.01
Fresas Chofu
12
UD
375
4,500.00
3
42151613 - Pulidores dent
(...)
42151613 - Pulidores dentales
2.3.9.3.01
Fresas Rodondas S/M 789
24
UD
325
7,800.00
4
42151613 - Pulidores dent
(...)
42151613 - Pulidores dentales
2.3.9.3.01
Cajas de Anrstesia Al 2% x 50 Tubos
5
UD
2,580
12,900.00
5
42151613 - Pulidores dent
(...)
42151613 - Pulidores dentales
2.3.9.3.01
Anesstesia Topica en Spray
5
UD
2,240
11,200.00
6
42151613 - Pulidores dent
(...)
42151613 - Pulidores dentales
2.3.9.3.01
Caja de Rollos de Algodón
1
UD
2,985
2,985.00
7
42151613 - Pulidores dent
(...)
42151613 - Pulidores dentales
2.3.9.3.01
Cajas de Agujas Largas
2
UD
1,475
2,950.00
8
42151613 - Pulidores dent
(...)
42151613 - Pulidores dentales
2.3.9.3.01
Cajas de Agujas Cortas
3
UD
1,475
4,425.00
9
42151613 - Pulidores dent
(...)
42151613 - Pulidores dentales
2.3.9.3.01
E genol Grande
3
UD
1,820
5,460.00
10
42151613 - Pulidores dent
(...)
42151613 - Pulidores dentales
2.3.9.3.01
Frasco de Pasta Profilactica
1
UD
1,785
1,785.00
11
42151613 - Pulidores dent
(...)
42151613 - Pulidores dentales
2.3.9.3.01
Frasco de Fuor
1
UD
1,450
1,450.00
12
42151613 - Pulidores dent
(...)
42151613 - Pulidores dentales
2.3.9.3.01
Endo ICE
1
UD
2,800
2,800.00
13
42151613 - Pulidores dent
(...)
42151613 - Pulidores dentales
2.3.9.3.01
Cemento Restaurador Fuji
2
UD
9,850
19,700.00
14
42151613 - Pulidores dent
(...)
42151613 - Pulidores dentales
2.3.9.3.01
Cajas de Radiofrafia Kodad
3
UD
12,540
37,620.00
15
42151613 - Pulidores dent
(...)
42151613 - Pulidores dentales
2.3.9.3.01
Kit de Gomas de Pulido (ENLACE)
1
UD
5,870
5,870.00
16
42151613 - Pulidores dent
(...)
42151613 - Pulidores dentales
2.3.9.3.01
Fresas de Pulido Roja y Amarillo (Microdent)
12
UD
630
7,560.00
17
42151613 - Pulidores dent
(...)
42151613 - Pulidores dentales
2.3.9.3.01
Galones de Clorexhidina AL 0.02%
2
UD
2,950
5,900.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.588654
Informe final de la selección DO1.AWD.588654
10/04/2019 14:03
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.114248
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2019-0028 publicada por Hospital Central de las FFAA
09/04/2019 14:30
(UTC -4 hours)
Detail