Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
10,347.79 Dominican Pesos
Request Reference:
INTRANT-UC-CD-2019-0038
Request Name:
Servicio de mantenimiento para la ficha-CA-127 chasis 8AJFB8CD001588735, que corresponde a los 15,000 KM, según lo establece la garantía de la casa comercial.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Servicio de mantenimiento para la ficha-CA-127 chasis 8AJFB8CD001588735, que corresponde a los 15,000 KM, según lo establece la garantía de la casa comercial.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
C/ PEPILLO SACEDO FRENTE AL ESTADIO QUISQUEYA Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29/03/2019 12:15:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29/03/2019 12:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/03/2019 12:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
29/03/2019 12:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
29/03/2019 12:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
29/03/2019 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29/03/2019 12:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
29/03/2019 12:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/03/2019 12:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/03/2019 12:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2019.5182.01.0001.1010
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
fondos -127.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
10,347.79
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.2.8.7.05
10,347.79
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
01/04/2019 12:38:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
01/04/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitud compras f-127.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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solicitud compras f-127.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.583821
01/04/2019 12:41
10,347.88 Dominican Pesos
Active
Final Report:
01/04/2019 12:41
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Delta Comercial, SA
10,347.88 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Mantenimiento Vehicular
-
Subtotal
10,347.79
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
81112201 - Tarifas de sop
(...)
81112201 - Tarifas de soporte o mantenimiento
2.2.8.7.05
Mantenimiento 15,000 KM
1
UD
2,076.8
2,076.80
2
81112201 - Tarifas de sop
(...)
81112201 - Tarifas de soporte o mantenimiento
2.2.8.7.05
Filtro aire
1
UD
2,861.66
2,861.66
3
81112201 - Tarifas de sop
(...)
81112201 - Tarifas de soporte o mantenimiento
2.2.8.7.05
Junta de tapón de aceite
1
UD
57.19
57.19
4
81112201 - Tarifas de sop
(...)
81112201 - Tarifas de soporte o mantenimiento
2.2.8.7.05
Filtro de aceite
1
UD
478.65
478.65
5
81112201 - Tarifas de sop
(...)
81112201 - Tarifas de soporte o mantenimiento
2.2.8.7.05
Limpiador de cristales
1
UD
103.25
103.25
6
81112201 - Tarifas de sop
(...)
81112201 - Tarifas de soporte o mantenimiento
2.2.8.7.05
Aceite
8
UD
276.1
2,208.80
7
81112201 - Tarifas de sop
(...)
81112201 - Tarifas de soporte o mantenimiento
2.2.8.7.05
Grasa copilla
1
UD
694.5
694.50
8
81112201 - Tarifas de sop
(...)
81112201 - Tarifas de soporte o mantenimiento
2.2.8.7.05
Filtro cabina
1
UD
1,866.94
1,866.94
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.583821
Informe final de la selección DO1.AWD.583821
01/04/2019 12:41
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.112346
La lista de oferentes del proceso INTRANT-UC-CD-2019-0038 publicada por Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre
01/04/2019 12:38
(UTC -4 hours)
Detail