Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
235,290 Dominican Pesos
Request Reference:
PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0098
Request Name:
ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA TRABAJOS EN CELDAS DE MENORES EN LA VEGA, S/R 019-1871
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA TRABAJOS EN CELDAS DE MENORES EN LA VEGA, S/R 019-1871
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/03/2019 16:15:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29/03/2019 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
01/04/2019 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
01/04/2019 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
01/04/2019 16:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
01/04/2019 16:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
01/04/2019 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/04/2019 16:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/04/2019 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuentes con destino específico
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.3.9.9.01
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CERT..pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
235,290.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.9.01
2,040.00
DOP
Configurar
2.3.7.2.06
134,500.00
DOP
Configurar
2.6.5.7.01
67,480.00
DOP
Configurar
2.3.6.4.04
13,300.00
DOP
Configurar
2.3.6.3.01
300.00
DOP
Configurar
2.3.9.8.01
10,470.00
DOP
Configurar
2.3.7.2.99
200.00
DOP
Configurar
2.2.4.2.01
7,000.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
01/04/2019 17:01:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Justification Document
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Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
01/04/2019 10:51:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
01/04/2019 15:24:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERT..pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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LISTA DE LA VEGA.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOL..pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.583646
02/04/2019 10:22
236,001.79 Dominican Pesos
Active
Final Report:
02/04/2019 10:23
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Contract Value
Document(s)
Maroctac Comercial, SRL
236,001.79 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
235,290.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.9.9.01
MOTA ANTIGOTAS
12
UD
100
1,200.00
2
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALON DE PINTURA AMARILLO 62 ESMALTE
20
UD
1,500
30,000.00
3
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CUBETA DE PINTURA ACRILICA SOL CELESTIAL
3
UD
4,500
13,500.00
4
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CUBETA DE PINTURA SEMIGLOSS AZUL CIELO
12
UD
6,000
72,000.00
5
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.9.9.01
ROLOS
6
UD
90
540.00
6
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CUBETA DE PINTURA DRY COAT
2
UD
7,500
15,000.00
7
23153306 - Brocha de cort
(...)
23153306 - Brocha de corte
2.6.5.7.01
BROCHA NO. 2
4
UD
50
200.00
8
27112813 - Vara de extens
(...)
27112813 - Vara de extensión
2.6.5.7.01
EXTENSION DE 1
2
UD
500
1,000.00
9
31211909 - Bandejas de pi
(...)
31211909 - Bandejas de pintura
2.3.9.9.01
BANDEJA PARA PINTAR
2
UD
150
300.00
10
23153306 - Brocha de cort
(...)
23153306 - Brocha de corte
2.6.5.7.01
BROCHA DE 4
6
UD
90
540.00
11
30131502 - Bloques de con
(...)
30131502 - Bloques de concreto
2.6.5.7.01
BLOCK DE 6
50
UD
40
2,000.00
12
30111601 - Cemento
2.6.5.7.01
FUNDAS DE CEMENTO GRIS
12
UD
350
4,200.00
13
11111701 - Arena de sílic
(...)
11111701 - Arena de sílice
2.3.6.4.04
METRO DE ARENA AZUL LAVADA
1
M
1,800
1,800.00
14
11111701 - Arena de sílic
(...)
11111701 - Arena de sílice
2.3.6.4.04
METRO DE GRAVILLA
1
M
2,000
2,000.00
15
11111701 - Arena de sílic
(...)
11111701 - Arena de sílice
2.3.6.4.04
METRO DE ARENA DE PAÑETE
5
M
1,900
9,500.00
16
30102404 - Varillas de ac
(...)
30102404 - Varillas de acero
2.6.5.7.01
QUINTAL DE VARILLA DE 3/8
1
Q
3,000
3,000.00
17
60124412 - Alambre suave
(...)
60124412 - Alambre suave galvanizado
2.3.6.3.01
LIBRA DE ALAMBRE DULCE NO.18
5
UD
60
300.00
18
27112004 - Palas
2.6.5.7.01
PALA CUADRADA
1
UD
400
400.00
19
27112005 - Hachas
2.6.5.7.01
PICOS NORMALES CON PALO
1
UD
700
700.00
20
27112004 - Palas
2.6.5.7.01
PLANA
1
UD
160
160.00
21
27112004 - Palas
2.6.5.7.01
LLANA PLASTICA PARA PULIR HORMIGON
1
UD
180
180.00
22
30161907 - Escaleras
2.6.5.7.01
ESCALERA TIPO TIJERA EN FRIBRA DE 12 PIES
1
UD
13,000
13,000.00
23
31162007 - Clavos de tapi
(...)
31162007 - Clavos de tapicería
2.3.9.8.01
LIBRAS DE CLAVOS DE 2 1/2
3
LB
60
180.00
24
31162007 - Clavos de tapi
(...)
31162007 - Clavos de tapicería
2.3.9.8.01
LIBRAS DE CLAVOS DE ACERO 2 1/2
5
UD
90
450.00
25
30101604 - Barras de acer
(...)
30101604 - Barras de acero
2.6.5.7.01
BARRA REDONDA DE 3/4X20
25
UD
1,000
25,000.00
26
30102203 - Placa de hierr
(...)
30102203 - Placa de hierro
2.6.5.7.01
PLANCHUELA DE 1 1/5X3/16
18
UD
850
15,300.00
27
31162403 - Goznes o bisag
(...)
31162403 - Goznes o bisagras
2.3.9.8.01
BISAGRA DE 3/4
16
UD
200
3,200.00
28
31162407 - Pestillo
2.3.9.8.01
PESTILLO DE 3/4
12
UD
200
2,400.00
29
23171515 - Electrodos par
(...)
23171515 - Electrodos para soldar
2.6.5.7.01
LIBRAS DE ELECTRODOS DE 3/32
20
LB
90
1,800.00
30
31211504 - Pinturas de re
(...)
31211504 - Pinturas de revestimiento
2.3.7.2.06
GALON DE PINTURA ANTIOXIDANTE AMARILLA
4
UD
1,000
4,000.00
31
31191506 - Discos abrasiv
(...)
31191506 - Discos abrasivos
2.3.9.8.01
DISCO DE CORTE DE 7 ULTRAFINO
16
UD
190
3,040.00
32
31191506 - Discos abrasiv
(...)
31191506 - Discos abrasivos
2.3.9.8.01
DISCO PARA PULIR METAL
8
UD
150
1,200.00
33
31201603 - Gomas
2.3.7.2.99
GOMA PARA TERMINACIÓN DE PAÑETE
1
UD
200
200.00
34
78101802 - Servicios tran
(...)
78101802 - Servicios transporte de carga por carretera (en camión) a nivel regional y nacional
2.2.4.2.01
TRANSPORTE A LA VEGA
1
UD
7,000
7,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.583646
Informe final de la selección DO1.AWD.583646
02/04/2019 10:23
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.112511
La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0098 publicada por Procuraduría General de la República
01/04/2019 17:01
(UTC -4 hours)
Detail