Contract Notice Detail
Request CanceledThis Request was cancelled by the buyer Ministerio de Turismo on 27/03/2019 10:42:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Buyer Comments: ERROR EN CANTIDADES
Summary Information

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483,250 Dominican Pesos
 
MITUR-DAF-CM-2019-0046 
COMPRA DE PAPEL DE OFICINA 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Canceled
COMPRA DE PAPEL DE OFICINA 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
CAYETANO GERMOSEN, ESQUINA LUPERON Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

27/03/2019 10:15:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/03/2019 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/03/2019 15:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/03/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/03/2019 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/03/2019 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/03/2019 10:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/03/2019 10:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/03/2019 10:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del Presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento
Funcionamiento 
Fuente general 
 
EG1553620365985XQuU1 
CM-2019-0046 APROPIACION.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria  
483,250.00 DOP
Cuenta presupuestariaValor
Configuración No Ok2.3.3.2.01483,250.00  DOPConfigurar
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
CM-2019-0046 APROPIACION.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
CM-2019-0046 FICHA TECNICA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
CM-2019-0046 SOLICITUD.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Suministros y Materiales de Oficina -
    
Subtotal
483,250.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
5
14111506 - Papel para imp(...)
2.3.3.2.01PAPEL BOND 8½X11 1,700RESMA260442,000.00
    
6
14111506 - Papel para imp(...)
2.3.3.2.01PAPEL BOND 8½X1370RESMA32522,750.00
    
8
14111506 - Papel para imp(...)
2.3.3.2.01PAPEL HILO CREMA 8½X1120RESMA92518,500.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
27/03/2019 10:43 (UTC -4 hours)
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