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Summary Information

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774,200 Dominican Pesos
 
OPRET-DAF-CM-2019-0012 
Adquisición de insumos de cocinas y materiales de mayordomía para ser utilizados en la Oficina para el Reordenamiento del Transporte. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de insumos de cocinas y materiales de mayordomía para ser utilizados en la Oficina para el Reordenamiento del Transporte. 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

27/03/2019 17:58:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/03/2019 11:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/04/2019 08:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/04/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/04/2019 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/04/2019 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/04/2019 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/04/2019 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/04/2019 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del Presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento
Inversión 
Fuente general 
 
2.3.9.1.01 
fondos.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria  
774,200.00 DOP
Cuenta presupuestariaValor
Configuración No Ok2.3.7.2.03277,500.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.9.1.01255,000.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.6.3.057,000.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.2.3.0197,500.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.1.1.01137,200.00  DOPConfigurar
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

03/04/2019 12:02:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
29/03/2019 13:05:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
29/03/2019 16:11:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
01/04/2019 09:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
01/04/2019 10:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
01/04/2019 12:03:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Yes
01/04/2019 13:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7Yes
01/04/2019 13:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8Yes
01/04/2019 14:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
fondos.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
convocatoria.pdfOtherDownload
OPRET-DAF-CM-2019-0012 ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Solicitud de compras.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
CIRCULAR No. 1.pdfDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.58493103/04/2019 14:51652,871.96 Dominican Pesos
    Final Report:03/04/2019 14:52Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    E & C Multiservices, EIRL414,180 Dominican Pesos
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    Suministros Guipak, SRL41,384.36 Dominican Pesos
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    Casa Jarabacoa, SRL54,870 Dominican Pesos
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    Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL110,200 Dominican Pesos
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    Sanfra clean Solutions, SRL32,237.6 Dominican Pesos
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   DO1.AWD.60791010/05/2019 15:1886,429.1 Dominican Pesos
    Final Report:10/05/2019 15:18Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Suministros Guipak, SRL86,429.1 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Adquisición de artículos de limpieza-
    
Subtotal
774,200.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.03Cloro 1,500GAL85127,500.00
    
 
2
53131612 - Geles de baño
2.3.7.2.03Jabón liquido1,500GAL100150,000.00
    
 
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectantes1,500GAL90135,000.00
    
 
4
24121801 - Latas de aeros(...)
2.3.6.3.05Ambientadores en spray100UD707,000.00
    
5
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.2.3.01Guantes negros de goma1,500UD6597,500.00
    
 
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escobas plásticas No. 32500UD13065,000.00
    
 
7
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01Paños multifibras500UD3015,000.00
    
 
8
50201706 - Café
2.3.1.1.01Faldos de café de 1Lb.25UD4,000100,000.00
    
 
9
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01Sacos de azúcar de 125 Lb.12UD3,10037,200.00
    
 
10
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01Brillos verdes gruesos2,000UD2040,000.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
10/05/2019 15:18 (UTC -4 hours)
Detail
03/04/2019 14:52 (UTC -4 hours)
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03/04/2019 12:02 (UTC -4 hours)
Detail
29/03/2019 17:07 (UTC -4 hours)
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