Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
2,182,457.8 Dominican Pesos
Request Reference:
INAVI-CCC-CP-2019-0007
Request Name:
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIMESTRE
Phase:
Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIMESTRE, PARA USO DE LA SEDE CENTRAL DEL INAVI Y LAS FUNERARIAS "CAPILLAS INAVI".
Procedure Type:
Comparación de Precios
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
BENITO MONCION 51 REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha de publicación del aviso de convocatoria
21/03/2019 15:33:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones
26/03/2019 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
27/03/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de oferta economica
28/03/2019 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/03/2019 15:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Verificación, Validación y Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas
28/03/2019 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Informe Preliminar de Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas
28/03/2019 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable
28/03/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adjudicación
29/03/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
02/04/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
03/04/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Oferta Económica
03/04/2019 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/04/2019 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/04/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantía de Fiel Cumplimiento
05/04/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato
05/04/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato
09/04/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.3.3.2.01
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CERTIFICACION DE FONDOS CP 0007.pdf
-
Certificado de Cuota a Comprometer
Valor total del presupuesto
2,182,457.80
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.3.2.01
599,000.00
DOP
Configurar
2.3.9.1.01
1,069,357.80
DOP
Configurar
2.3.9.9.04
213,900.00
DOP
Configurar
2.3.7.2.03
91,200.00
DOP
Configurar
2.3.1.3.03
46,500.00
DOP
Configurar
2.3.7.2.99
121,000.00
DOP
Configurar
2.3.9.8.01
23,000.00
DOP
Configurar
2.3.9.9.01
18,500.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/04/2019 11:38:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
28/03/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
28/03/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
28/03/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRAS 0007.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA CP 0007.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES Y ESPECIFICOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA CP 0007.pdf
Terms and Conditions
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CERTIFICACION DE FONDOS CP 0007.pdf
Certificación DGII de pago de impuestos al día
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ACTA DE APROBACION CP 0007.pdf
Informe pericial de evaluación de las ofertas
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CONVOCATORIA CP 0007.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.598718
25/04/2019 12:16
1,052,999.67 Dominican Pesos
Final Report:
25/04/2019 12:16
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Forgosa, SRL
1,052,999.67 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Sobre 1 - Credenciales
1.1
El Proveedor debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta ' DOCUMENTOS A PRESENTAR: A: DOCUMENTACION LEGAL, B: DOCUMENTACION FINANCIERA; C: DOCUMENTACION TECNICA (conforme el pliego)
Esta pregunta requiere anexar documentos (El Proveedor debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta ' DOCUMENTOS A PRESENTAR: A: DOCUMENTACION LEGAL, B: DOCUMENTACION FINANCIERA; C: DOCUMENTACION TECNICA (conforme el pliego))
El Proveedor debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'El Proveedor debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta ' DOCUMENTOS A PRESENTAR: A: DOCUMENTACION LEGAL, B: DOCUMENTACION FINANCIERA; C: DOCUMENTACION TECNICA (conforme el pliego)'.
2
Sobre 2 - Propuesta Económica
2.1
Articulos de limpieza e higiene
-
Subtotal
2,182,457.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas de Mano P/ Dispensador
150
UN
125
18,750.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico Fardo de 48/1
150
UN
950
142,500.00
3
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
Limpiadores de Loseta
50
GAL
325
16,250.00
4
47131831 - Ácido muriátic
(...)
47131831 - Ácido muriático
2.3.9.1.01
Ácido muriático
50
GAL
700
35,000.00
5
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas Plasticas de 12x3 Pulg.
100
UN
185
18,500.00
6
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Lanillas Bancas (yarda)
160
UN
140
22,400.00
7
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas (fardo de 10/1) en paquetes de 500/1
150
UN
1,260
189,000.00
8
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel de Baño P/ Dispensador (fardo de 48/1)
250
FT
995
248,750.00
9
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante Liquido
250
GAL
325
81,250.00
10
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
Cubetas para limpieza
30
UN
565.26
16,957.80
11
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas Negras de basura 18x22 (paquete de 100/1 )
200
UN
1,100
220,000.00
12
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas Negras de basura de 55 Gal. (fardo de 100/1)
200
UN
1,100
220,000.00
13
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas de 28x35 de 30 Gal. (fardos 100/1)
200
UN
1,100
220,000.00
14
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas
2.3.9.1.01
Cloro
250
GAL
180
45,000.00
15
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
Zafacon de Oficinas
30
UN
425
12,750.00
16
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
Escobillon P/ Limpiar Inodoro
100
UN
135
13,500.00
17
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
Pala P/ Recoger basura
30
UN
125
3,750.00
18
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
Guantes de Limpieza (pares)
200
UN
60
12,000.00
19
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
Guantes Desechables (caja)
200
UN
495
99,000.00
20
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Jabon Liquido
280
GAL
290
81,200.00
21
53131623 - Productos depi
(...)
53131623 - Productos depilatorios o para remover vello
2.3.7.2.03
Rasuradora de Una Hoja
500
UN
20
10,000.00
22
11121802 - Algodón
2.3.1.3.03
Algodon en Rollo de 1 Lib.
150
UN
310
46,500.00
23
12352104 - Alcoholes o su
(...)
12352104 - Alcoholes o sus sustitutos
2.3.7.2.99
Alcohol al 70 %
100
GAL
610
61,000.00
24
12352501 - Formaldehidos
2.3.7.2.99
Formol de 40%
100
GAL
600
60,000.00
25
31201517 - Cinta para emp
(...)
31201517 - Cinta para empaquetar
2.3.9.8.01
Cinta de Empaque No. 2
200
UN
115
23,000.00
26
46182001 - Máscaras o acc
(...)
46182001 - Máscaras o accesorios
2.3.9.9.04
Mascarilla de Bozal Caja de 50/1
210
UN
490
102,900.00
27
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Brillo Verde
200
UN
30
6,000.00
28
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suaper con su Palo No. 24
150
UN
250
37,500.00
29
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Detergente en Polvo en fundas de 1 Lib.
200
UN
125
25,000.00
30
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
Piedra Ambientadora de Baño
100
UN
755
75,500.00
31
52121704 - Toallas de man
(...)
52121704 - Toallas de manos
2.3.9.9.01
Toallas de Cocina de 27x15"
100
UN
185
18,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.598718
Informe final de la selección DO1.AWD.598718
25/04/2019 12:16
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.117390
Bidders List was made available by Instituto Nacional de Auxilios y Viviendas for request INAVI-CCC-CP-2019-0007.
25/04/2019 11:38
(UTC -4 hours)
Detail