Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
147,164 Dominican Pesos
Request Reference:
MITUR-DAF-CM-2019-0043
Request Name:
VARIOS ARTICULOS PARA SER UTILIZADO POR ESTE MITUR
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
VARIOS ARTICULOS PARA SER UTILIZADO POR ESTE MITUR
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CAYETANO GERMOSEN, ESQUINA LUPERON Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/03/2019 12:04:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/03/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/03/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/03/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/03/2019 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/03/2019 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/03/2019 15:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
22/03/2019 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/03/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/03/2019 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
EG1552659764975u3ceb
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
apropiacion 1991.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
147,164.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.6.1.1.01
764.00
DOP
Configurar
2.3.9.5.01
119,960.00
DOP
Configurar
2.3.3.2.01
7,380.00
DOP
Configurar
2.3.2.3.01
12,960.00
DOP
Configurar
2.3.9.3.01
6,100.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/03/2019 14:56:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/03/2019 17:25:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
25/03/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
25/03/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
25/03/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
apropiacion 1991.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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invitacion varios articulos.pdf
Other
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.579851
26/03/2019 14:24
161,983.32 Dominican Pesos
Active
Final Report:
26/03/2019 14:25
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Santana Milena (SAMI), SRL
161,983.32 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Utensilios de Cocina y Comedor
-
Subtotal
119,960.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS DESECHABLES 5 ONZ. 100/1
20
CAJ
5,998
119,960.00
1.2
Suministros y Materiales de Oficina
-
Subtotal
8,144.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.2.01
PAPEL BOND 11X17
10
RESMA
738
7,380.00
2
44122013 - Cubiertas para
(...)
44122013 - Cubiertas para informes
2.6.1.1.01
TAPAS PLASTICA PARA ENCUADERNAR TRANSPARENTE
1
PAQ
764
764.00
1.3
Uniformes y Accesorios
-
Subtotal
19,060.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
42131502 - Gorras para pa
(...)
42131502 - Gorras para pacientes
2.3.2.3.01
Gorros desechable caja 100/1
20
UD
350
7,000.00
2
42132201 - Cajas o dispen
(...)
42132201 - Cajas o dispensadores de guantes médicos
2.3.9.3.01
Guantes desechables medium 100/1
20
UD
305
6,100.00
4
42131602 - Cobertores de
(...)
42131602 - Cobertores de barba para personal médico
2.3.2.3.01
Mascarilla caja 50/1
20
UD
298
5,960.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.579851
Informe final de la selección DO1.AWD.579851
26/03/2019 14:25
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.110639
La lista de oferentes del proceso MITUR-DAF-CM-2019-0043 publicada por Ministerio de Turismo
25/03/2019 14:57
(UTC -4 hours)
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