Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
2,640,366.4 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-CCC-CP-2019-0010
Request Name:
Adquisición de Materiales Médicos
Phase:
Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales Médicos para uso en este Centro de Salud, Aprobado Mediante Oficio No.1003 de Fecha 19/03/2019, del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.
Procedure Type:
Comparación de Precios
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha de publicación del aviso de convocatoria
19/03/2019 15:22:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones
22/03/2019 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/03/2019 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de oferta economica
26/03/2019 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/03/2019 15:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Verificación, Validación y Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas
26/03/2019 15:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Informe Preliminar de Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas
26/03/2019 15:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable
26/03/2019 15:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adjudicación
26/03/2019 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/03/2019 15:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
26/03/2019 15:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Oferta Económica
26/03/2019 15:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/03/2019 15:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/03/2019 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantía de Fiel Cumplimiento
26/03/2019 15:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato
26/03/2019 15:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato
26/03/2019 15:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.3.2.1.01
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CERTIFICACION.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
2,640,366.40
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.2.1.01
2,640,366.40
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/04/2019 10:24:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/03/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
22/03/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
22/03/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
22/03/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
22/03/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
22/03/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
22/03/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
26/03/2019 13:29:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA .pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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PLIEGO DE CONDICIONES.pdf
Terms and Conditions
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Oficio.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.584509
02/04/2019 14:27
3,032,389.67 Dominican Pesos
Final Report:
02/04/2019 14:27
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Caledonia Inter Trading & Investment, SRL
17,412.67 Dominican Pesos
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Argos Farmacéutica, SRL
252,815 Dominican Pesos
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Dassa Pharmaceutical, SRL
594,720 Dominican Pesos
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Vermeil Investments, SRL
500,000 Dominican Pesos
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Hospifar, SRL
106,672 Dominican Pesos
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Importadora Coav, SRL
1,550,874 Dominican Pesos
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Cybert Laboratorio, SRL
9,896 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Sobre 1 - Credenciales
1.1
Anexar los documentos solicitados en el pliego de condiciones
Esta pregunta requiere anexar documentos (Anexar los documentos solicitados en el pliego de condiciones )
El Proveedor debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Anexar los documentos solicitados en el pliego de condiciones '.
2
Sobre 2 - Propuesta Económica
2.1
Lista de artículos
-
Subtotal
2,640,366.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
11151705 - Hilado de seda
2.3.2.1.01
Caja de Hilo seda 2-0 Ethicom
25
UD
329.12
8,228.00
2
11151705 - Hilado de seda
2.3.2.1.01
Caja de Hilo Seda 3-0 Ethicom
25
UD
305.59
7,639.75
3
11151705 - Hilado de seda
2.3.2.1.01
Cajas de Hilo Seda 0 Ethicom
15
UD
323.41
4,851.15
4
11151705 - Hilado de seda
2.3.2.1.01
Cajas de Hilo Vicryl 2-0 Ethicom
25
UD
494
12,350.00
5
11151705 - Hilado de seda
2.3.2.1.01
Caja de Hilo Vicryl 0 Ethicom
25
UD
479.5
11,987.50
6
11151705 - Hilado de seda
2.3.2.1.01
Caja de Hilo Prolene 3-0 Ethicom
20
UD
207
4,140.00
7
11151705 - Hilado de seda
2.3.2.1.01
Caja de Hilo Prolene 6-0 Aguja Roma Ethicom
1
UD
450
450.00
8
11151705 - Hilado de seda
2.3.2.1.01
Bajantes de control de Flujo
3,000
UD
143.25
429,750.00
9
11151705 - Hilado de seda
2.3.2.1.01
Levin Nasogastrico No .14
500
UD
49
24,500.00
10
11151705 - Hilado de seda
2.3.2.1.01
Regla de PVC
200
UD
2,052.5
410,500.00
11
11151705 - Hilado de seda
2.3.2.1.01
Sistema de sello de agua completo
50
UD
4,800
240,000.00
12
11151705 - Hilado de seda
2.3.2.1.01
Sabanas desechables 60x90 cm
2,000
UD
38.72
77,440.00
13
11151705 - Hilado de seda
2.3.2.1.01
Set de Infusion Agilia VLST01
100
UD
6,500
650,000.00
14
11151705 - Hilado de seda
2.3.2.1.01
Linea de Infusión Agilia VL-ON90
20
UD
3,500
70,000.00
15
11151705 - Hilado de seda
2.3.2.1.01
Linea de Infunsion Agilia VLTR00
20
UD
3,500
70,000.00
16
11151705 - Hilado de seda
2.3.2.1.01
Kit de Hemodialisis Nipro
200
UD
2,500
500,000.00
17
11151705 - Hilado de seda
2.3.2.1.01
Bisturi No. 15
2,000
UD
45
90,000.00
18
11151705 - Hilado de seda
2.3.2.1.01
Cateter de Succion Cerrado No. 8
10
UD
2,853
28,530.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.584509
Informe final de la selección DO1.AWD.584509
02/04/2019 14:27
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.112572
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-CCC-CP-2019-0010 publicada por Hospital Central de las FFAA
02/04/2019 10:24
(UTC -4 hours)
Detail