Contract Notice Detail
Summary Information

Summary Information

66,316 Dominican Pesos
 
INDOCAFE-UC-CD-2019-0040 
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL, LABORATORIO, Y DIRECCIONES REGIONALES DE ESTE INSTITUTO 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

18/03/2019 16:14:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/03/2019 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/03/2019 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/03/2019 16:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/03/2019 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/03/2019 16:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/03/2019 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/03/2019 16:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/03/2019 16:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del Presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento
Inversión 
Fuente general 
 
EG1552492336549RVJTB 
img20190318_058.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria  
66,316.00 DOP
Cuenta presupuestariaValor
Configuración No Ok2.6.1.1.0116,166.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.9.2.0150,150.00  DOPConfigurar
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

19/03/2019 11:41:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
19/03/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
img20190318_058.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
img20190318_059.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
img20190318_059.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.57600619/03/2019 11:5066,316 Dominican Pesos
    Final Report:19/03/2019 11:50Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Comercial Gómez Fortuna, EIRL66,316 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
66,316.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
44121701 - Bolígrafos
2.6.1.1.01BOLIGRAFO1,000UD7.087,080.00
    
 
2
44111503 - Organizadores (...)
2.6.1.1.01BANDEJA DE ESCRITORIO15UD566.48,496.00
    
3
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01TONER 5UD10,03050,150.00
    
4
44121613 - Removedores de(...)
2.6.1.1.01SACAPUNTAS100UD5.9590.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
19/03/2019 11:50 (UTC -4 hours)
Detail
19/03/2019 11:41 (UTC -4 hours)
Detail