Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
119,539.6 Dominican Pesos
Request Reference:
INPOSDOM-UC-CD-2019-0023
Request Name:
Material de Imprenta
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Heroes de Luperon esq. Rafael Damiron Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/03/2019 15:20:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/03/2019 15:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/03/2019 15:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/03/2019 15:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/03/2019 15:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/03/2019 15:29:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/03/2019 15:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
18/03/2019 15:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/03/2019 15:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/03/2019 15:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
047
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CERTIFICACION DE FONDOS 047 MATERIAL DE IMPRENTA.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
119,539.60
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.3.2.01
113,645.50
DOP
Configurar
2.3.7.2.06
3,085.70
DOP
Configurar
2.3.6.4.01
2,808.40
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/03/2019 10:57:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
27/03/2019 14:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
28/03/2019 10:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD COMPRA MATERIAL DE IMPRENTA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ESPECIFICACIONES TECNICAS MATERIAL DE IMPRENTA.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.582216
28/03/2019 12:36
117,000.04 Dominican Pesos
Active
Final Report:
28/03/2019 12:37
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Rajd Comercial, SRL
117,000.04 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
119,539.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111525 - Papel multipro
(...)
14111525 - Papel multipropósito
2.3.3.2.01
RESMAS PAPEL BOND 16 BLANCO 8 1/2X11
185
RESMA
227.8
42,143.00
2
14111525 - Papel multipro
(...)
14111525 - Papel multipropósito
2.3.3.2.01
RESMAS PAPEL BOND 16 AZUL 8 1/2X11
100
RESMA
223.1
22,310.00
3
14111525 - Papel multipro
(...)
14111525 - Papel multipropósito
2.3.3.2.01
RESMAS PAPEL BOND 16 AMARILLO 8 1/2X11
100
RESMA
223.1
22,310.00
4
14111525 - Papel multipro
(...)
14111525 - Papel multipropósito
2.3.3.2.01
RESMAS PAPEL BOND 16 ROSADO 8 1/2X11
100
RESMA
223.1
22,310.00
5
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
RESMA DE CARTULINA PARA TABLILLA
5
RESMA
914.5
4,572.50
6
12171501 - Colorantes flu
(...)
12171501 - Colorantes fluorescentes
2.3.7.2.06
LATAS DE TINTA NEGRA
2
L
973.5
1,947.00
7
12171506 - Colorantes nat
(...)
12171506 - Colorantes naturales
2.3.7.2.06
LATAS DE TINTA AZUL REFLEJO
1
L
1,138.7
1,138.70
8
11101605 - Mineral de alu
(...)
11101605 - Mineral de aluminio
2.3.6.4.01
PLANCHAS 360, PARA IMPRENTA1
17
UD
165.2
2,808.40
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.582216
Informe final de la selección DO1.AWD.582216
28/03/2019 12:37
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.111555
La lista de oferentes del proceso INPOSDOM-UC-CD-2019-0023 publicada por Instituto Postal Dominicano
28/03/2019 10:57
(UTC -4 hours)
Detail