Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
95,228 Dominican Pesos
Request Reference:
Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2019-0002
Request Name:
ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
27 DE FEBRERO 540 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/03/2019 15:35:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/03/2019 12:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/03/2019 16:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/03/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/03/2019 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/03/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/03/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/03/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/03/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2019-0002
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
certificaion de fondos - Suministros de oficina.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
95,228.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.6.1.1.01
76,948.00
DOP
Configurar
2.3.9.2.01
7,680.00
DOP
Configurar
2.3.3.2.01
4,900.00
DOP
Configurar
2.3.9.8.01
1,200.00
DOP
Configurar
2.6.2.1.01
4,500.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/03/2019 12:54:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
19/03/2019 12:04:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
19/03/2019 16:24:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
20/03/2019 08:55:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
certificaion de fondos - Suministros de oficina.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLICITUD DE COMPRAS- SUMINISTRO DE OFICINA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Terminos de Refencia CD-2019-0002.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.576632
20/03/2019 14:23
100,770.46 Dominican Pesos
Final Report:
20/03/2019 14:23
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidora Renma, SRL
42,387.58 Dominican Pesos
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Suplitodo Tintor, SRL
42,462.5 Dominican Pesos
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Distribuidora Librería Medina, SRL
15,920.38 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
95,228.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
44121701 - Bolígrafos
2.6.1.1.01
Lapicero color azul
75
DOC
94
7,050.00
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.6.1.1.01
Lapiz de madera y carbón
60
DOC
115
6,900.00
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.3.2.01
Papel adhesivo amarillo
10
DOC
300
3,000.00
45111601 - Señaladores
2.6.2.1.01
Papel adhesivo señalizador de firma plasticos
3
DOC
1,500
4,500.00
44122101 - Cauchos
2.6.1.1.01
Ligas o Banditas caja 12/1
3
CAJ
375
1,125.00
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.6.1.1.01
Corrector tipo lápiz
3
DOC
410
1,230.00
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.6.1.1.01
Saca grapa
8
DOC
340
2,720.00
41111604 - Reglas
2.3.9.2.01
Reglas 12 pulgadas
4
DOC
120
480.00
44121627 - Marcadores de
(...)
44121627 - Marcadores de libros
2.6.1.1.01
Marcador color azul
3
DOC
500
1,500.00
44121627 - Marcadores de
(...)
44121627 - Marcadores de libros
2.6.1.1.01
Marcador color negro
3
DOC
500
1,500.00
44121627 - Marcadores de
(...)
44121627 - Marcadores de libros
2.6.1.1.01
Marcador color rojo
3
DOC
500
1,500.00
44121716 - Resaltadores
2.6.1.1.01
Resaltadores color mamey
4
DOC
255
1,020.00
44121716 - Resaltadores
2.6.1.1.01
Resaltadores color verde
4
DOC
255
1,020.00
44121716 - Resaltadores
2.6.1.1.01
Resaltadores color rosado
3
DOC
255
765.00
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.6.1.1.01
Libreta 5x8 rayada color blanco
12
DOC
260
3,120.00
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.6.1.1.01
Libreta 5x8 rayada color amarilla
10
DOC
520
5,200.00
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.6.1.1.01
Libreta 9 x12 rayada color amarilla
10
DOC
520
5,200.00
14111515 - Papel para sum
(...)
14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora
2.3.3.2.01
Papel maquinas sumadora standard
100
UD
19
1,900.00
44121503 - Sobres
2.6.1.1.01
Sobres manila 9x12
3
DOC
40
120.00
44121503 - Sobres
2.6.1.1.01
Sobres manila 10x13
2
DOC
49
98.00
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.6.1.1.01
corrector liquido con broca
3
DOC
360
1,080.00
44121505 - Sobres especia
(...)
44121505 - Sobres especiales
2.6.1.1.01
Folder8 1/2 x 11 color crema 100/1
25
CAJ
625
15,625.00
44122003 - Carpetas
2.6.1.1.01
carpetas de 5" de 3 argolla color blanco
3
DOC
715
2,145.00
44122003 - Carpetas
2.6.1.1.01
carpetas de 3" de 3 argolla color blanco
3
DOC
300
900.00
44122003 - Carpetas
2.6.1.1.01
carpetas de 2" de 3 argolla color blanco
3
DOC
250
750.00
44122003 - Carpetas
2.6.1.1.01
carpetas de 1" de 3 argolla color blanco
3
DOC
150
450.00
44122107 - Grapas
2.3.9.8.01
grapas standar 26/6, 5000 unidades
4
DOC
300
1,200.00
44121605 - Dispensadores
(...)
44121605 - Dispensadores de cinta
2.6.1.1.01
dispensador de cinta adhesiva de 3/4
2
DOC
90
180.00
44121634 - Rollos adhesiv
(...)
44121634 - Rollos adhesivos
2.6.1.1.01
CINTA ADHESIVA 3/4
10
DOC
65
650.00
44122002 - Protectores de
(...)
44122002 - Protectores de hojas
2.6.1.1.01
PROTECTOR DE HOJA P/CARPETAS COLOR CLEAR 100/1
5
DOC
1,200
6,000.00
44103111 - Rollos de tint
(...)
44103111 - Rollos de tinta
2.6.1.1.01
TINTA GOTERO COLOR ROJO
1
DOC
800
800.00
44103111 - Rollos de tint
(...)
44103111 - Rollos de tinta
2.6.1.1.01
TINTA PARA ALMOHADILLA COLOR AZUL
1
DOC
800
800.00
44122118 - Sujetadores de
(...)
44122118 - Sujetadores de pinza
2.6.1.1.01
CLIP BILLETEROS 25MM
3
DOC
420
1,260.00
44101707 - Unidades de gr
(...)
44101707 - Unidades de grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORA STANDAR COLOR NEGRO
2
DOC
3,600
7,200.00
44121631 - Dispensadores
(...)
44121631 - Dispensadores de goma o repuestos
2.6.1.1.01
PEGAMENTO EN BARRA DE 221 GRAMOS
3
DOC
1,080
3,240.00
44122010 - Separadores
2.6.1.1.01
SEPARADORES DE CARPETAS COLOR AMARILLO C/U 5 UNIDADES
25
CAJ
120
3,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.576632
Informe final de la selección DO1.AWD.576632
20/03/2019 14:23
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.109784
La lista de oferentes del proceso Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2019-0002 publicada por Departamento Aeroportuario
20/03/2019 12:54
(UTC -4 hours)
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