Contract Notice Detail
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Base Total Price:
817,400 Dominican Pesos
Request Reference:
ARD-DAF-CM-2019-0010
Request Name:
ADQUISICIÓN DE TONER Y CARTUCHOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE TONER Y CARTUCHOS
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/03/2019 08:30:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/03/2019 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/03/2019 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/03/2019 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/03/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/03/2019 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/03/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/03/2019 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/03/2019 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
Certificación de apropiación de fondo
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
Certificación de apropiación de fondo.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
817,400.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.7.2.06
718,600.00
DOP
Configurar
2.3.9.2.01
27,600.00
DOP
Configurar
2.6.1.1.01
71,200.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/03/2019 17:37:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
18/03/2019 13:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
19/03/2019 10:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Convocatoria ARD-DAF-CM-2019-0010.pdf
Other
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Proceso Compra Menor ARD-DAF-CM-2019-0010 (1).pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.576646
20/03/2019 17:54
999,029.26 Dominican Pesos
Final Report:
20/03/2019 17:54
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Progastable, SRL
999,029.26 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
817,400.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
UNIDADES DE TÓNER HP 85 A
58
UD
2,200
127,600.00
2
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
UNIDADES DE TÓNER HP 35 A
20
UD
2,100
42,000.00
3
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
UNIDADES DE TONER CF226A
20
UD
4,250
85,000.00
4
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
UNIDADES DE TÓNER LASER JET PRO 400 80 A
11
UD
2,900
31,900.00
5
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
UNIDADES DE TÓNER HP 12 A
6
UD
2,100
12,600.00
6
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
UNIDADES DE CARTUCHO HP 662 COLOR
8
UD
600
4,800.00
7
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
UNIDADES DE CARTUCHO HP 662 COLOR NEGRO
7
UD
600
4,200.00
8
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
UNIDADES DE CARTUCHO HP 122 NEGRO
8
UD
500
4,000.00
9
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
UNIDADES DE CARTUCHO HP 122 COLOR
10
UD
700
7,000.00
10
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
UNIDADES DE CARTUCHO HP 21 NEGRO
5
UD
400
2,000.00
11
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
UNIDADES CARTUCHO HP 22 COLOR
8
UD
700
5,600.00
12
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
UNIDADES TÓNER HP CF217A (17A)
18
UD
2,300
41,400.00
13
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
UNIDADES DE TÓNER CANON MF 236N CARTRIDGE 137
4
UD
1,500
6,000.00
14
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
UNIDADES DE TÓNER XEROX WC 6RO 1509 NEGRO
3
UD
5,700
17,100.00
15
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
UNIDADES DE TÓNER XEROX WC 6RO 1510 AMARILLO
3
UD
5,100
15,300.00
16
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
UNIDADES DE TÓNER XEROX WC 6RO 1511 MAGENTA
3
UD
5,100
15,300.00
17
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
UNIDADES DE TÓNER XEROX WC 6RO 1512 CYAN
3
UD
5,100
15,300.00
18
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
UNIDADES DE TÓNER XEROX 006R 01158
3
UD
5,600
16,800.00
19
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
UNIDADES DE TÓNER HP CF210A NEGRO
3
UD
2,100
6,300.00
20
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
UNIDADES DE TÓNER HP CF211A AZUL
3
UD
2,600
7,800.00
21
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
UNIDADES DE TÓNER HP CF212A AMARILLO
3
UD
2,600
7,800.00
22
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
UNIDADES DE TÓNER HP CF213A ROSADO
3
UD
2,600
7,800.00
23
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
UNIDADES DE TÓNER HP CB540A NEGRO
6
UD
2,300
13,800.00
24
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
UNIDADES DE TÓNER HP CB541A AZUL
6
UD
2,200
13,200.00
25
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
UNIDADES DE TÓNER HP CB542A AMARILLO
6
UD
2,200
13,200.00
26
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
UNIDADES DE TÓNER HP CB543A MAGENTA
6
UD
2,200
13,200.00
27
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
UNIDADES DE TONER CANON 119
6
UD
2,700
16,200.00
28
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
UNIDADES DE TÓNER HP 19A
50
UD
3,300
165,000.00
29
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
UNIDADES CINTA FX-2190
4
UD
5,500
22,000.00
30
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
UNIDADES DE TONER 137
4
UD
1,500
6,000.00
31
44103106 - Barras de tint
(...)
44103106 - Barras de tinta
2.6.1.1.01
CAJA DE 4 CERA COLOR NEGRO
2
UD
8,900
17,800.00
32
44103106 - Barras de tint
(...)
44103106 - Barras de tinta
2.6.1.1.01
CAJA DE 4 CERA COLOR MAGENTA
2
UD
8,900
17,800.00
33
44103106 - Barras de tint
(...)
44103106 - Barras de tinta
2.6.1.1.01
CAJA DE 4 CERA COLOR AZUL
2
UD
8,900
17,800.00
34
44103106 - Barras de tint
(...)
44103106 - Barras de tinta
2.6.1.1.01
CAJA DE 4 CERA COLOR AMARILLO
2
UD
8,900
17,800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.576646
Informe final de la selección DO1.AWD.576646
20/03/2019 17:54
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.109931
La lista de oferentes del proceso ARD-DAF-CM-2019-0010 publicada por Armada de República Dominicana
20/03/2019 17:37
(UTC -4 hours)
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