Contract Notice Detail
Summary Information

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130,000 Dominican Pesos
 
ETED-DAF-CM-2019-0125 
MATERIALES DE LIMPIEZA  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
NonAwarded
28/03/2019 11:58:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
MATERIALES DE LIMPIEZA  
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

14/03/2019 12:11:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/03/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/03/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/03/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/03/2019 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/03/2019 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/03/2019 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/03/2019 10:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/03/2019 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/03/2019 10:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del Presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento
Inversión 
Fuentes de recursos propios 
 
CF-045178-2019 
Escaneo0612.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria  
130,000.00 DOP
Cuenta presupuestariaValor
Configuración No Ok2.3.7.2.99130,000.00  DOPConfigurar
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Escaneo0613.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Escaneo0614.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Escaneo0612.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
130,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
41105515 - Materiales de (...)
2.3.7.2.99LIQUIDO DE FREGAR GALONES50UD1,46073,000.00
    
 
2
41105515 - Materiales de (...)
2.3.7.2.99ESPONJA PARA FREGAR 100UD20020,000.00
    
 
3
41105515 - Materiales de (...)
2.3.7.2.99PAÑOS PARA BANDEJA 100UD12012,000.00
    
 
4
41105515 - Materiales de (...)
2.3.7.2.99INDIVIDUALES PARA BANDEJA 100UD25025,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
28/03/2019 11:58 (UTC -4 hours)
Detail