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Summary Information

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702,950.32 Dominican Pesos
 
DGEACCC-DAF-CM-2019-0006 
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PLÁSTICOS Y DE LIMPIEZA 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PLÁSTICOS Y DE LIMPIEZA 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
CARRETERA MELLA KM 9 1/2 Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

13/03/2019 15:00:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/03/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/03/2019 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/03/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/03/2019 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/03/2019 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/03/2019 15:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/03/2019 15:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/03/2019 15:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del Presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento
Funcionamiento 
Fuente general 
 
2.3.9.0.01 
APROPIACION plasticos y limpieza.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria  
702,950.32 DOP
Cuenta presupuestariaValor
Configuración No Ok2.3.9.1.01321,620.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.9.9.042,211.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.7.2.996,100.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.6.5.7.01373,019.32  DOPConfigurar
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

25/03/2019 14:23:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
14/03/2019 17:29:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
15/03/2019 10:21:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
15/03/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4No
18/03/2019 12:19:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5No
18/03/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6No
18/03/2019 14:56:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
BOLSA PLASTICA soli.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
BOLSA PLASTICA soli.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
solicitud de desechables y limpieza.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
solicitud de desechables y limpieza.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.58012825/03/2019 14:52781,311.71 Dominican Pesos
    Final Report:25/03/2019 14:52Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Distribuidora Francosur, SRL406,769.6 Dominican Pesos
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    Distribuidora de Productos Alimenticios (DISPA), SRL374,542.11 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Fundas plásticas-
    
Subtotal
373,019.32
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.6.5.7.01FUNDAS PLÁSTICAS NEGRAS "7X8"50MIL1,480.974,045.00
    
 
2
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.6.5.7.01FUNDAS PLÁSTICAS NEGRAS "28X50"25MIL11,500287,500.00
    
 
3
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.6.5.7.01FUNDAS PLÁSTICAS NEGRAS "12X17"8MIL1,434.2911,474.32
1.2  
 Materiales de Limpieza-
    
Subtotal
329,931.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER DE ALGODON NO.3612UD1702,040.00
    
 
2
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01FARDOS DE PLATOS FOAM 3 DIVISIONES 200/180UD96076,800.00
    
 
3
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01FARDOS DE PLATOS LLANOS 500/110UD9809,800.00
    
 
4
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01CAJA DE TAPA NO. 4 DE ENVASES PARA HABICHUELAS 1000/120UD1,90038,000.00
    
 
5
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01CAJA DE CUCHARAS DESECHABLES 1000/120UD99019,800.00
    
 
6
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01BOTELLONES PLÁSTICOS (5 GALONES) VACIO150UD30045,000.00
    
 
7
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01JABÓN LIQUIDO35GAL1806,300.00
    
 
8
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01JABÓN LIQUIDO PARA AUTOS6GAL2301,380.00
    
 
9
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01DESINFECTANTE 30GAL2206,600.00
    
 
10
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01AMOROL PARA AUTOS5GAL7003,500.00
    
 
11
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO30GAL802,400.00
    
 
12
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01SACO DE DETERGENTE EN POLVO 30/13UD9002,700.00
    
 
13
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04CAJA DE JABÓN EN BOLA AZUL 50/1 1UD990990.00
    
 
14
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04BRILLO VERDE 24UD25600.00
    
 
15
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04BRILLO GRUESO23UD27621.00
    
 
16
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01ESCOBA18UD1302,340.00
    
 
17
47121806 - Escurridor de (...)
2.3.9.1.01TOALLAS EN ALGODON24UD1804,320.00
    
 
18
12161902 - Surfactantes d(...)
2.3.7.2.99PARES DE GUANTES DOMÉSTICOS30UD451,350.00
    
 
19
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01PARES DE GUANTES GRUESOS NEGROS LARGOS20UD2004,000.00
    
 
20
12161902 - Surfactantes d(...)
2.3.7.2.99AMBIENTADOR EN SPRAY 8 ONZA 12/15CAJ9504,750.00
    
 
21
47131829 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01PALITAS DE RECOGER BASURA12UD1001,200.00
    
 
22
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01CEPILLO DE PARED12UD45540.00
    
 
23
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01FARDO DE ROLLOS DE PAPEL TOALLAS 6/58015UD1,85027,750.00
    
 
24
47121807 - Émbolo del lav(...)
2.3.9.1.01FARDO DE ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO 48/115UD1,23018,450.00
    
 
25
47121807 - Émbolo del lav(...)
2.3.9.1.01FARDO DE PAPEL HIGIÉNICO BOCINA 6/1/40030UD92027,600.00
    
 
26
47121807 - Émbolo del lav(...)
2.3.9.1.01FARDO DE SERVILLETAS 10/1/5008UD1,0008,000.00
    
 
27
47121807 - Émbolo del lav(...)
2.3.9.1.01GEL ANTIBACTERIAL 8 ONZA25UD2406,000.00
    
 
28
47121807 - Émbolo del lav(...)
2.3.9.1.01ZAFACONES PARA OFICINA25UD1493,725.00
    
 
29
47121807 - Émbolo del lav(...)
2.3.9.1.01CUBETAS PLÁSTICAS 15 LTR 25UD1353,375.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
25/03/2019 14:52 (UTC -4 hours)
Detail
25/03/2019 14:23 (UTC -4 hours)
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