Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
286,275 Dominican Pesos
Request Reference:
GOBOG-DAF-CM-2019-0005
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVE. MEXICO, ENTRE LAS AVENIDAS DR. DELGADO Y 30 DE MARZO Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/03/2019 15:50:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/03/2019 15:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/03/2019 10:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/03/2019 15:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/03/2019 15:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/03/2019 15:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/03/2019 15:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/03/2019 15:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/03/2019 15:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
EG1551978110998uvh8r
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
APROPIACION LIMPIEZA.pdf
-
Certificado de Cuota a Comprometer
Valor total del presupuesto
286,275.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.3.2.01
79,300.00
DOP
Configurar
2.3.6.4.07
7,200.00
DOP
Configurar
2.3.9.1.01
97,275.00
DOP
Configurar
2.6.5.7.01
33,200.00
DOP
Configurar
2.3.7.2.03
28,770.00
DOP
Configurar
2.3.9.9.04
7,950.00
DOP
Configurar
2.3.9.3.01
32,580.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/03/2019 17:24:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/03/2019 11:03:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
14/03/2019 12:23:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
14/03/2019 13:49:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
14/03/2019 14:06:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
14/03/2019 16:16:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
14/03/2019 16:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
14/03/2019 17:39:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
15/03/2019 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
15/03/2019 11:22:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
15/03/2019 13:28:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD LIMPIEZA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA (2).pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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APROPIACION LIMPIEZA.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.573946
20/03/2019 17:29
280,274.78 Dominican Pesos
Final Report:
20/03/2019 17:29
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Pixar, SRL
280,274.78 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
286,275.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL TOALLA
70
UD
900
63,000.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL PARA DISPENSADOR 12/1
20
UD
815
16,300.00
3
12141901 - Cloro cl
2.3.6.4.07
CLORO
80
GAL
90
7,200.00
4
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
DESCURTIDOR DE CERAMICA
30
GAL
50
1,500.00
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE VARIOS AROMAS
80
GAL
110
8,800.00
6
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPE No. 36
24
UD
280
6,720.00
7
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.6.5.7.01
FARDO DE FUNDAS NEGRAS PARA BASURA 100/1 DE 30 GL
20
UD
560
11,200.00
8
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.6.5.7.01
FARDO FUNDAS DE 55 GALONES P/BASURA
40
UD
550
22,000.00
9
53131627 - Limpiador de m
(...)
53131627 - Limpiador de manos
2.3.7.2.03
JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL
50
GAL
350
17,500.00
10
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
JABON LAVAPLATOS
30
GAL
450
13,500.00
11
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
DISPENSADOR SPRAY 8 ONZ
24
UD
180
4,320.00
12
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA
24
UD
240
5,760.00
13
47131814 - Limpiadores o
(...)
47131814 - Limpiadores o pulidores de metales
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE 12/1
20
PAQ
320
6,400.00
14
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
GUANTES MANOS FUERTES 12/1
6
UD
1,215
7,290.00
15
42281704 - Limpiadores o
(...)
42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos
2.3.9.3.01
SACO DE ACE
8
UD
1,200
9,600.00
16
46181707 - Partes de escu
(...)
46181707 - Partes de escudos faciales o accesorios
2.3.9.9.04
CAJA DE MASCARILLA DESECHABLE
3
UD
220
660.00
17
47131831 - Ácido muriátic
(...)
47131831 - Ácido muriático
2.3.9.1.01
ACIDO MURIATICO
15
GAL
375
5,625.00
18
42281704 - Limpiadores o
(...)
42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos
2.3.9.3.01
FARDO DE DETERGENTE DE 40 GM 36/1
6
UD
3,830
22,980.00
19
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
DISPENSADOR JABON LIQUIDO
12
UD
1,480
17,760.00
20
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
CAJA JABON AZUL
1
CAJ
1,620
1,620.00
21
47131814 - Limpiadores o
(...)
47131814 - Limpiadores o pulidores de metales
2.3.9.1.01
BRILLO LA MAQUINA 12/1
6
PAQ
315
1,890.00
22
53131627 - Limpiador de m
(...)
53131627 - Limpiador de manos
2.3.7.2.03
DESINFECTANTE PARA LAS MANOS
10
GAL
965
9,650.00
23
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
DISPENSADOR PAPEL TOALLA
10
UD
2,500
25,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.573946
Informe final de la selección DO1.AWD.573946
20/03/2019 17:29
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.109022
La lista de oferentes del proceso GOBOG-DAF-CM-2019-0005 publicada por GOBERNACION OFICINA GUBERNAMENTAL
15/03/2019 17:24
(UTC -4 hours)
Detail