Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
34,500 Pesos Dominicanos
Request Reference:
Inst. Duartiano-UC-CD-2019-0011
Request Name:
ARTÍCULOS VARIOS, USO Y CONSUMO 1T
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de artículos de limpieza, uso y consumo. 1er. trimestre.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Isabel la Católica 304, Zona Colonial Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/03/2019 10:01:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/03/2019 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/03/2019 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/03/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/03/2019 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/03/2019 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/03/2019 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/03/2019 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/03/2019 08:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
111-1
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
Presupuesto_Artículos varios 1T.PDF
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
34,500.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.1.01
11,500.00
DOP
Configurar
2.3.1.1.01
10,700.00
DOP
Configurar
2.3.7.2.03
500.00
DOP
Configurar
2.3.3.2.01
10,000.00
DOP
Configurar
2.3.9.5.01
1,800.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/03/2019 13:25:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
12/03/2019 12:22:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
12/03/2019 12:52:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
13/03/2019 09:52:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
13/03/2019 11:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
13/03/2019 11:24:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
13/03/2019 12:12:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
13/03/2019 13:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.574106
15/03/2019 09:45
32,355.41 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
15/03/2019 09:46
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Contract Value
Document(s)
Suministros Guipak, SRL
32,355.41 Pesos Dominicanos
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1
Cuestionario
1.1
ARTICULOS VARIOS 1 TRIM.
-
Subtotal
23,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Detergente en polvo (tipo ace) saco de 25 libs.
1
UD
350
350.00
2
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro (caja 6/1) Galón
2
CAJ
800
1,600.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectantes para uso doméstico (caja 4/1) Galón
3
CAJ
800
2,400.00
4
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Lavaplatos en pasta. 425 Gr.
1
CAJ
600
600.00
5
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Jabón liquido para manos con áloe (caja 4/1)
1
GAL
500
500.00
6
47131802 - Terminados o c
(...)
47131802 - Terminados o ceras para pisos
2.3.9.1.01
Blanqueador de baños y cerámicas. (Caja 4/1)
1
GAL
500
500.00
7
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Esponjas de fregar, doble uso. con brillo verde).
2
DOC
200
400.00
8
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suaper de algodón No. 32 con palo de madera
3
UD
300
900.00
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escoba plástica Gde. Con palo de madera
2
UD
250
500.00
10
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Guantes de limpieza, resistente. Negro
5
UD
200
1,000.00
11
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toallitas de micro fibra para limpieza. Azul. Larga
1
DOC
1,200
1,200.00
12
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Limpiador de cristales multiuso. 750 Ml. con atomizador
3
UD
150
450.00
13
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
Piedras de inodoro con fragancia variadas. (caja 40/1)
1
CAJ
1,000
1,000.00
14
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas plásticas p/ zafacones. (Paq. 100/1)
4
PAQ
150
600.00
15
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico Jumbo p/dispensador 9". Suave (faldo 12/1)
5
PAQ
800
4,000.00
16
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel toalla percortado. Suave (P/dispensador) (Falfo 6/1)
5
PAQ
700
3,500.00
17
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas de cocina. (Paq. 500/1)
10
PAQ
250
2,500.00
18
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos de papel tipo cono. 4.8 Oz. (Caja de 20 cajillas)
1
CAJ
1,800
1,800.00
1.2
ALIMENTOS Y BEBIDAS 1TRIM
-
Subtotal
10,700.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Azucar crema afinada. (Paq. 5 lib)
20
UD
160
3,200.00
2
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Café en polvo. (Faldo 20/1) (Paqs. 1/2 lib)
3
PAQ
2,500
7,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
General
DO1.MSG.108728
ADJUDICACIÓN
15/03/2019 10:22
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.574106
Informe final de la selección DO1.AWD.574106
15/03/2019 09:46
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.108476
La lista de oferentes del proceso Inst. Duartiano-UC-CD-2019-0011 publicada por Instituto Duartiano
14/03/2019 13:25
(UTC -4 hours)
Detail