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3,955,000 Dominican Pesos
 
PROCURADURIA-CCC-CP-2019-0007 
ADQUISICION DE GOMAS, BATERIAS DE VEHICULOS Y BATERIAS PARA INVERSOR, PARA SER UTILIZADOS EN LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y SUS DEPENDENCIAS.  
Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICION DE GOMAS, BATERIAS DE VEHICULOS Y BATERIAS PARA INVERSOR, PARA SER UTILIZADOS EN LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y SUS DEPENDENCIAS.  
Comparación de Precios 
Object of the Contract

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Services 
Services 
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

07/03/2019 16:20:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/03/2019 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/03/2019 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/03/2019 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/03/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/03/2019 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/03/2019 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/03/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/03/2019 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/03/2019 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/03/2019 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/03/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/03/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/03/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/03/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/03/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/03/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del Presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento
Funcionamiento 
Fuente general 
 
2.3.9.6.01 
CERTIFICACION DE FONDO.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer  
3,955,000.00 DOP
Cuenta presupuestariaValor
Configuración No Ok2.3.9.8.013,955,000.00  DOPConfigurar
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

05/06/2019 08:31:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
15/03/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
15/03/2019 10:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
15/03/2019 10:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
ACTA DE INICIO 27-2019.pdfActo de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download
CERTIFICACION DE FONDO.pdfCertificado de Cuota a ComprometerDownload
SOLICITUD.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
FICHA TECNICA BATERIAS.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
FICHA TECNICA NEUMATICOS.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
condiciones generales.pdfTerms and ConditionsDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.62170305/06/2019 10:163,771,718.38 Dominican Pesos
    Final Report:05/06/2019 10:17Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Joaquín Romero Comercial, SRL2,077,319.2 Dominican Pesos
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    Hillary Home, E.I.R.L623,000.18 Dominican Pesos
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    Hangar M J I SRL1,071,399.01 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Sobre 1 - Credenciales
 2 
Sobre 2 - Propuesta Económica
 2.1  
 GOMAS PARA VEHICULOS-
    
Subtotal
2,330,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
25172504 - Llantas para a(...)
2.3.9.8.01ADQUISICIÓN GOMAS 205/65/R1540UD8,500340,000.00
    
 
2
25172504 - Llantas para a(...)
2.3.9.8.01ADQUISICIÓN GOMAS 265/70/R1660UD10,500630,000.00
    
 
3
25172504 - Llantas para a(...)
2.3.9.8.01ADQUISICIÓN GOMAS 235/55/R1740UD11,500460,000.00
    
 
4
25172504 - Llantas para a(...)
2.3.9.8.01ADQUISICIÓN GOMAS 265/50R2060UD15,000900,000.00
 2.2  
 BATERIAS PARA VEHICULOS-
    
Subtotal
1,135,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
26111703 - Baterías para (...)
2.3.9.8.01ADQUISICION DE BATERIA 13/1230UD7,500225,000.00
    
2
26111703 - Baterías para (...)
2.3.9.8.01ADQUISICION DE BATERIA 15/1250UD9,000450,000.00
    
3
26111703 - Baterías para (...)
2.3.9.8.01ADQUISICION DE BATERIA 17/1240UD11,500460,000.00
 2.3  
 BATERIAS DE INVERSOR -
    
Subtotal
490,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
26111707 - Baterías de pl(...)
2.3.9.8.01ADQUISICION DE BATERIAS DE INVERSOR70UD7,000490,000.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
05/06/2019 10:17 (UTC -4 hours)
Detail
05/06/2019 08:31 (UTC -4 hours)
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