Contract Notice Detail
Request CanceledThis Request was cancelled by the buyer Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana on 25/07/2019 13:09:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Summary Information

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175,000 Dominican Pesos
 
ETED-DAF-CM-2019-0089 
ADQUISICIÓN DE PINTURAS  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Canceled
ADQUISICIÓN DE PINTURAS  
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

26/02/2019 16:02:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/03/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/03/2019 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/03/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/03/2019 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/03/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/03/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/03/2019 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/03/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/03/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del Presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento
Inversión 
Fuentes de recursos propios 
 
CF-045019-2019 
Certificacion.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria  
175,000.00 DOP
Cuenta presupuestariaValor
Configuración No Ok2.3.7.2.06175,000.00  DOPConfigurar
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Certificacion.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
DSG-045-19.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
DSG-045-19.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
175,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Pintura acrílica Verde Claro 44A 2P100GAL1,000100,000.00
    
1
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Pintura acrílica Verde Oscuro 44B 3D75GAL1,00075,000.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
25/07/2019 13:09 (UTC -4 hours)
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