Contract Notice Detail
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Base Total Price:
252,135.56 Pesos Dominicanos
Request Reference:
PROINDUSTRIA-DAF-CM-2019-0008
Request Name:
Compra de Material de Limpieza e Insumos
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de Materiales de Limpieza, Desechables y Artículos Varios correspondiente al primer trimestre del año 2019, los cuales serán utilizados para las labores de aseo e higienización y la Compra de Insumos para ser utilizados en la Dirección General y en Actividades de la institución
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/02/2019 17:30:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/02/2019 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/02/2019 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/02/2019 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
01/03/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/03/2019 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/03/2019 11:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/03/2019 11:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/03/2019 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
CF-030-2019
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
Certificacion de Fondos.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
252,135.56
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.7.2.99
900.00
DOP
Configurar
2.3.9.1.01
28,980.80
DOP
Configurar
2.3.1.1.01
57,145.16
DOP
Configurar
2.3.9.8.01
1,239.00
DOP
Configurar
2.3.7.2.05
1,125.00
DOP
Configurar
2.3.7.2.03
15,115.80
DOP
Configurar
2.3.3.3.01
67,012.20
DOP
Configurar
2.3.3.2.01
34,975.20
DOP
Configurar
2.3.9.9.01
28,538.30
DOP
Configurar
2.6.4.8.01
2,690.40
DOP
Configurar
2.6.5.7.01
7,670.00
DOP
Configurar
2.3.4.1.01
6,743.70
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/03/2019 11:43:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
26/02/2019 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
28/02/2019 17:15:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta de Inicio de Expediente.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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Convocatoria.pdf
Pliego de Condiciones
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Ficha Técnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de Compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Certificacion de Fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.568737
07/03/2019 14:20
260,863.13 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
07/03/2019 14:20
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Awarded Company
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Document(s)
Awarded lot
GTG Industrial, SRL
215,371.21 Pesos Dominicanos
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Compra de Materiales de Limpieza, Desechables y Artículos Varios correspondiente al primer trimestre del año 2019, los cuales serán utilizados para las labores de aseo e higienización
GTG Industrial, SRL
45,491.92 Pesos Dominicanos
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Compra de Insumos para ser utilizados en la Dirección General y en Actividades de la institución
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lote 1
Lista de artículos
-
Subtotal
212,940.06
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12352104 - Alcoholes o su
(...)
12352104 - Alcoholes o sus sustitutos
2.3.7.2.99
Alcohol Isopropílico 70%
10
UD
90
900.00
2
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
Ambientador / Dispensador 6/1
3
CAJ
2,124
6,372.00
3
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
Ambientador Manual 12/1
3
CAJ
354
1,062.00
4
47131818 - Antiséptico de
(...)
47131818 - Antiséptico de aire
2.3.9.1.01
Antibacterial en Espray
6
UD
531
3,186.00
5
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Azúcar Blanca 125/1 (sacos)
6
UD
3,712
22,272.00
6
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Brillos Grises
30
UD
23.6
708.00
7
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Brillos Verde
20
UD
29.5
590.00
8
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas
2.3.9.1.01
Cloro (galones)
20
GAL
100.3
2,006.00
9
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Cremora Grande 22 OZ 12/1 (unidades)
12
UD
207.68
2,492.16
10
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante
20
UD
259.6
5,192.00
11
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas Negras 30x54 100/1 (fardos)
10
UD
442.5
4,425.00
12
31211910 - Guantes para p
(...)
31211910 - Guantes para pintar
2.3.9.8.01
Guantes de Gomas Grueso Medium
30
UD
41.3
1,239.00
13
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
Insecticida
5
UD
225
1,125.00
14
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Jabón Espray Lotion 400 ML
6
CAJ
1,958.8
11,752.80
15
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Jabón Liquido (galones)
15
GAL
224.2
3,363.00
16
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Lavaplatos
10
GAL
182.9
1,829.00
17
47131830 - Limpiadores de
(...)
47131830 - Limpiadores de muebles
2.3.9.1.01
Limpiador en Espuma
2
UD
413
826.00
18
14121504 - Papel de empaq
(...)
14121504 - Papel de empaque
2.3.3.3.01
Papel Aluminio 75 Pies
6
UD
106.2
637.20
19
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel Higiénico 4/1/400 (Fardos)
30
UD
495.6
14,868.00
20
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel Higiénico 4/1
5
PAQ
1,085.6
5,428.00
21
14121504 - Papel de empaq
(...)
14121504 - Papel de empaque
2.3.3.3.01
Papel PVC Para Alimentos 75 Pies
10
UD
88.5
885.00
22
14121504 - Papel de empaq
(...)
14121504 - Papel de empaque
2.3.3.3.01
Papel Toalla 6/1/580 (fardos)
30
UD
2,183
65,490.00
23
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel Toalla Estampado 24/1 (fardos)
2
UD
2,301
4,602.00
24
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Paño de Microfibra 24/1
1
PAQ
177
177.00
25
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.9.01
Platos Desechables Pequeños 25/1
5
PAQ
53.1
265.50
26
47131617 - Traperos para
(...)
47131617 - Traperos para polvo
2.3.9.1.01
Suaper
10
UD
182.9
1,829.00
27
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas Blancas
30
UD
94.4
2,832.00
28
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas Estampadas 24/1 (fardos)
2
UD
1,793.6
3,587.20
29
47131705 - Accesorios par
(...)
47131705 - Accesorios para urinales o inodoros
2.3.9.1.01
Tabletas de Inodoros
6
UD
118
708.00
30
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.9.01
Vasos 3 Oz 24/100
8
CAJ
3,534.1
28,272.80
31
25111903 - Velas
2.6.4.8.01
Velones Aromáticos
12
UD
224.2
2,690.40
32
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Wipes Limpia Pantallas 75/1
5
UD
731.6
3,658.00
33
24101510 - Contenedor de
(...)
24101510 - Contenedor de basura plástico
2.6.5.7.01
Zafacones pequeños para baños tapa baiven
6
UD
767
4,602.00
34
24101510 - Contenedor de
(...)
24101510 - Contenedor de basura plástico
2.6.5.7.01
Zafacones medianos para baño con tapa y pedal cromados
2
UD
1,534
3,068.00
1.2
Lote 2
Lote II
-
Subtotal
39,195.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Botellas de Agua de 16 Oz 12/1 (fardos)
38
UD
246
9,348.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Botellas de Agua de 16 Oz 20/1 (fardos)
37
UD
246
9,102.00
3
50202306 - Refrescos
2.3.1.1.01
Refrescos de 20 Oz (fardo)
2
UD
289.1
578.20
4
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
Té frio de limón 400 ml (fardos)
4
UD
531
2,124.00
5
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
Té de manzanilla 20/1 400 ml
15
CAJ
265.5
3,982.50
6
50161814 - Azúcar o susti
(...)
50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite
2.3.1.1.01
Azúcar parda (Libras)
45
L
29
1,305.00
7
50161511 - Chocolate o su
(...)
50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate
2.3.1.1.01
Chocolate 10/1
5
CAJ
29.5
147.50
8
53131507 - Palillos de di
(...)
53131507 - Palillos de dientes (mondadientes)
2.3.9.1.01
Palillos para picadera 24/1
5
CAJ
14.16
70.80
9
51212035 - Leche de cardo
2.3.4.1.01
Leche entera 250 ml 27/1 (fardos)
2
UD
666.7
1,333.40
10
51212035 - Leche de cardo
2.3.4.1.01
Leche sin lactosa 1 litro 12/1 (fardos)
7
UD
772.9
5,410.30
11
50161814 - Azúcar o susti
(...)
50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite
2.3.1.1.01
Azúcar de dieta 100/1
10
CAJ
289.1
2,891.00
12
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Café descafeinado 10 Onz. (latas)
15
UD
193.52
2,902.80
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.568737
Informe final de la selección DO1.AWD.568737
07/03/2019 14:20
(UTC -4 hours)
Detail
PublishEvaluation
DO1.REQ.593601
Evaluación del procedimiento PROINDUSTRIA-DAF-CM-2019-0008
07/03/2019 12:36
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.107020
La lista de oferentes del proceso PROINDUSTRIA-DAF-CM-2019-0008 publicada por Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial
07/03/2019 11:43
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.105633
Aclaratoria
28/02/2019 10:04
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.105301
Muestras requeridas para ambos Lotes
26/02/2019 08:08
(UTC -4 hours)
Detail