Contract Notice Detail
Summary Information

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39,500 Dominican Pesos
 
INAFOCAM-UC-CD-2019-0005 
COMPRA DE 90 FADOS DE BOTELLITAS , 400 BOTELLONES Y 10 FARDOS DE BOTELLONES DE AGUA DE 4/5 LITROS PARA EL USO DEL PERSONAL 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE 90 FADOS DE BOTELLITAS , 400 BOTELLONES Y 10 FARDOS DE BOTELLONES DE AGUA DE 4/5 LITROS PARA EL USO DEL PERSONAL 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Calle Furcy Pichardo #4, Bella Vista Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

13/02/2019 14:20:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/02/2019 14:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/02/2019 14:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/02/2019 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/02/2019 14:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/02/2019 14:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/02/2019 14:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/02/2019 14:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/02/2019 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/02/2019 14:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del Presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento
Funcionamiento 
Fuente general 
 
EG1549999689411OHT601 
Xerox Scan_13022019104341.PDF - Certificado de Apropiación Presupuestaria  
39,500.00 DOP
Cuenta presupuestariaValor
Configuración No Ok2.3.1.1.0139,500.00  DOPConfigurar
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

13/02/2019 14:50:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
13/02/2019 14:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Xerox Scan_13022019103123.PDFCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Xerox Scan_13022019103149.PDFSolicitud Compra o Contratación Download
Xerox Scan_13022019103123.PDFBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.55782913/02/2019 14:5634,550 Dominican Pesos
    Final Report:13/02/2019 14:56Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Planeta Azul, SA34,550 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
39,500.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
50201708 - Bebida de café
2.3.1.1.0190 FARDOS DE BOLLITAS90UD504,500.00
    
1
50201708 - Bebida de café
2.3.1.1.0110 FARDOS DE BOTELLONES DE 4/5 LITROS10UD2,50025,000.00
    
1
50201708 - Bebida de café
2.3.1.1.01400 AGUA DE BOTELLON DE 5 GLS400UD2510,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
13/02/2019 14:56 (UTC -4 hours)
Detail
13/02/2019 14:50 (UTC -4 hours)
Detail