Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,027,999.88 Dominican Pesos
Request Reference:
MITUR-DAF-CM-2019-0025
Request Name:
COMPRA DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES, PARA SER UTILIZADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CAYETANO GERMOSEN, ESQUINA LUPERON Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/02/2019 13:02:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/02/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/02/2019 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/02/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/02/2019 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/02/2019 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/02/2019 13:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/02/2019 13:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/02/2019 13:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
EG1549915870281rgd1e
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
APROPIACION 1.716.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
1,027,999.88
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.2.3.01
567,184.88
DOP
Configurar
2.6.1.1.01
23,600.00
DOP
Configurar
2.2.2.1.01
245,465.00
DOP
Configurar
2.6.9.5.02
191,750.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/02/2019 14:47:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/02/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
14/02/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
15/02/2019 11:48:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
15/02/2019 12:55:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROPIACION 1.716.pdf
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FICHA TECNICA.pdf
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INVITACION.pdf
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.562139
22/02/2019 15:03
1,026,222.4 Dominican Pesos
Active
Final Report:
22/02/2019 15:03
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Margarita Medina Taller Manos Creativas, SRL
120,950 Dominican Pesos
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Henriquez - Rodriguez Textil, SRL
905,272.4 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,027,999.88
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
53121601 - Bolsos o carte
(...)
53121601 - Bolsos o carteras
2.3.2.3.01
BOLSOS ECOLOGICOS CON ASA, SERIGRAFIADOS CON LOGO
250
UD
116
29,000.00
2
44121701 - Bolígrafos
2.6.1.1.01
BOLIGRAFOS CON TOUCH SCREEN, COLOR TINTA: AZUL, SERIGRAFIADOS CON LOGO
250
UD
94.4
23,600.00
3
82101502 - Publicidad en
(...)
82101502 - Publicidad en afiches
2.2.2.1.01
JARROS TERMICOS METALICO, COLOR NEGRO SERIGRAFIADOS CON LOGO
250
UD
560.6
140,150.00
4
53121601 - Bolsos o carte
(...)
53121601 - Bolsos o carteras
2.3.2.3.01
MOCHILAS CON CONEXIÓN USB, BORDADAS CON 1 LOGO
114
UD
4,720.92
538,184.88
5
82101502 - Publicidad en
(...)
82101502 - Publicidad en afiches
2.2.2.1.01
VASOS TERMICOS METÁLICO, COLOR AZUL ROYAL, SERIGRAFIADOS CON LOGO
150
UD
702.1
105,315.00
6
49101602 - Recuerdos (sou
(...)
49101602 - Recuerdos (souvenirs)
2.6.9.5.02
SOMBREROS TIPO PANAMA, IMPRESO CON LOGO FULL COLOR EN CINTA
150
UD
472
70,800.00
7
49101602 - Recuerdos (sou
(...)
49101602 - Recuerdos (souvenirs)
2.6.9.5.02
LLAVEROS DE JICARA DE COCO
250
UD
483.8
120,950.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.562139
Informe final de la selección DO1.AWD.562139
22/02/2019 15:03
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.104942
La lista de oferentes del proceso MITUR-DAF-CM-2019-0025 publicada por Ministerio de Turismo
22/02/2019 14:47
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.589323
Publicación modificación
13/02/2019 14:18
(UTC -4 hours)
Detail