Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
131,020 Dominican Pesos
Request Reference:
JAC-UC-CD-2019-0023
Request Name:
Materiales de oficina
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Materiales de oficina
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. 27 de Febrero # 492, Casi Esq. Antonio Guzman Fernandez REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/02/2019 20:22:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/02/2019 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/02/2019 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/02/2019 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/02/2019 12:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/02/2019 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/02/2019 12:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/02/2019 12:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/02/2019 12:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
111
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
fondo de papeleria.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
131,020.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.6.1.1.01
20,040.00
DOP
Configurar
2.3.9.2.01
34,260.00
DOP
Configurar
2.3.3.2.01
56,140.00
DOP
Configurar
2.3.9.9.01
3,420.00
DOP
Configurar
2.3.3.5.01
3,460.00
DOP
Configurar
2.6.5.7.01
300.00
DOP
Configurar
2.3.7.1.05
800.00
DOP
Configurar
2.6.5.6.01
5,400.00
DOP
Configurar
2.3.3.3.01
1,440.00
DOP
Configurar
2.3.7.2.99
5,760.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/02/2019 12:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
07/02/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLIC PAPELERIA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SOLIC PAPELERIA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.557617
13/02/2019 12:57
136,243.6 Dominican Pesos
Final Report:
13/02/2019 12:57
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Papelería Doble K SRL
136,243.6 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
36,080.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.6.1.1.01
LAPICES DE CARBON NO.2 12/1
30
CT
100
3,000.00
43232503 - Correctores de
(...)
43232503 - Correctores de ortografía
2.3.9.2.01
LIQUID PAPER TIPO LAPIZ
36
UN
65
2,340.00
44122003 - Carpetas
2.6.1.1.01
ARPETA DE (3) GANCHOS DE 1/2 PULG.
12
UN
150
1,800.00
44103502 - Tapas de encua
(...)
44103502 - Tapas de encuadernación
2.6.1.1.01
COVER P/ENCUADERNAR BLANCA TRANSPARENTE (RÍGIDO)
24
Q
160
3,840.00
14111807 - Libros comerci
(...)
14111807 - Libros comerciales para múltiples usos
2.3.3.3.01
LIBROS RECORD (500PAG.)
4
UN
360
1,440.00
44122003 - Carpetas
2.6.1.1.01
CARPETA DE 3 GANCHOS, 3" BLANCA
12
UN
325
3,900.00
39121719 - Protectores
2.6.5.6.01
PROTECTORES DE DOCUMENTOS- CLEAR , PARA CARPETA DE 3 GANCHO
18
Q
300
5,400.00
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
PEGAMENTO EN BARRA 40 GR. UHU
18
UN
120
2,160.00
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
UHU LIQUIDO 125GM
18
UN
200
3,600.00
44121503 - Sobres
2.6.1.1.01
SOBRE MANILA 9 X 12 500/1
1
CX
1,900
1,900.00
44121503 - Sobres
2.6.1.1.01
SOBRE MANILA 10x13 500/1
1
CX
2,000
2,000.00
44121503 - Sobres
2.6.1.1.01
SOBRE MANILA 5 1/2x81/2 500/1
2
CX
900
1,800.00
24141509 - Cuerda de goma
(...)
24141509 - Cuerda de goma,
2.6.5.7.01
BANDITAS DE GOMAS (GOMITAS)
10
CX
30
300.00
12181501 - Ceras sintétic
(...)
12181501 - Ceras sintéticas
2.3.7.1.05
CERA PARA CONTAR
10
CX
80
800.00
44121605 - Dispensadores
(...)
44121605 - Dispensadores de cinta
2.6.1.1.01
DISPENSADOR CINTA ADHESIVA PEQ. DE 3/4
6
UN
300
1,800.00
1.2
Suministros de oficina
-
Subtotal
94,940.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
2
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICEROS AZULES 12/1
30
CX
110
3,300.00
6
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS 8 1/2 X 11 NEGRO
3
CX
800
2,400.00
7
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS MANILA 8 1/2 X 11
10
CX
800
8,000.00
8
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS 8 1/2 X 11 AZUL
5
CX
800
4,000.00
9
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS 8 1/2 X 11 GRIS
2
CX
800
1,600.00
10
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS 8 1/2 X 11 VERDE
4
CX
800
3,200.00
15
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GANCHOS ACCO 50/1
12
CX
125
1,500.00
16
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPAS STANDARD
12
CX
60
720.00
22
14111511 - Papel de escri
(...)
14111511 - Papel de escritura
2.3.3.2.01
PAPEL BOND 20, 8 1/2 X 11 (10/1)
16
RESMA
2,200
35,200.00
23
14111511 - Papel de escri
(...)
14111511 - Papel de escritura
2.3.3.2.01
POST-IT / 3X3 AMARILLO
50
EMB
50
2,500.00
23
14111511 - Papel de escri
(...)
14111511 - Papel de escritura
2.3.3.2.01
POST-IT /3X5 AMARILLO
50
EMB
100
5,000.00
23
14111511 - Papel de escri
(...)
14111511 - Papel de escritura
2.3.3.2.01
POST-IT TIPO BANDERITA
48
EMB
160
7,680.00
24
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.3.2.01
LIBRETA RAYADA 5 X 8
48
UN
70
3,360.00
24
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.3.2.01
LIBRETA RAYADA 8 1/2x11
24
UN
100
2,400.00
33
31201515 - Cintas de pape
(...)
31201515 - Cintas de papel
2.3.9.9.01
CINTA ADHESIVA P/DISP. ¾ X 36 DE ANCHO
24
CX
100
2,400.00
33
31201515 - Cintas de pape
(...)
31201515 - Cintas de papel
2.3.9.9.01
CINTA ADHESIVA DOBLE CARA 3/4
6
CX
170
1,020.00
36
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RAYON RESALTADORES COLOR VARIADOS
50
UN
100
5,000.00
43
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERAS PARA OFICINA
12
UN
100
1,200.00
51
44122010 - Separadores
2.3.9.2.01
SEPARADORES DE CARPETAS DE 3 GANCHO( PAQ.)
10
CX
100
1,000.00
52
60121012 - Adhesivos deco
(...)
60121012 - Adhesivos decorativos
2.3.3.5.01
LABELS P/CD JANEL ETIQUETAS
25
UN
100
2,500.00
52
60121012 - Adhesivos deco
(...)
60121012 - Adhesivos decorativos
2.3.3.5.01
LLABEL ADHESIVOS PARA SOBRES
12
UN
80
960.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.557617
Informe final de la selección DO1.AWD.557617
13/02/2019 12:57
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.102857
La lista de oferentes del proceso JAC-UC-CD-2019-0023 publicada por Junta de Aviación Civil
13/02/2019 12:52
(UTC -4 hours)
Detail