Contract Notice Detail
Summary Information

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783,100 Pesos Dominicanos
 
MISPAS-DAF-CM-2019-0007 
Compra de insumos de cocina, dirigido a MIPYMES 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Compra de insumos de cocina, dirigido a MIPYMES: Para ser utilizados en los diferentes departamentos de este Ministerio de Salud y para abastecimiento del Almacén de Material Gastable, durante el trimestre Enero- marzo 2019, mediante oficio No. AMG-002-2019 d/f 07/01/2019, susc. por el Lic. Jorge Antonio Feliz, Encargado Aut: DA-AS-0004-2019  
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Tiradente ,esq. Hector Homero10514 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

05/02/2019 17:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/02/2019 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/02/2019 08:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/02/2019 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/02/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/02/2019 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/02/2019 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/02/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/02/2019 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/02/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del Presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento
Inversión 
Fuente general 
 
CERTIFICACIÓN 
CERTIFICACION DE FONDO DAF-CM-2019-0007.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria  
783,100.00 DOP
Cuenta presupuestariaValor
Configuración No Ok2.3.1.1.01338,800.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.9.9.01444,300.00  DOPConfigurar
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

13/02/2019 13:40:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
06/02/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
06/02/2019 17:19:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
07/02/2019 13:31:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
07/02/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
08/02/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Yes
08/02/2019 13:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7No
08/02/2019 13:32:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8Yes
08/02/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9No
08/02/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10No
08/02/2019 15:48:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
CERTIFICACION DE FONDO DAF-CM-2019-0007.pdfDownload
FICHA TECNICA DAF-CM-2019-0007.pdfDownload
SOLICITUD DE FONDO DAF-CM-2019-0007.pdfOtherDownload
SOLICITUD DE COMPRA DAF-CM-2019-0007.pdfDownload
TDR INSUMOS DE COCINA.pdfTerms and ConditionsDownload
Award and Contract Information

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 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.55913615/02/2019 14:24661,089.2 Pesos DominicanosActive
    Final Report:15/02/2019 14:25Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Prolimdes Comercial, SRL88,500 Pesos Dominicanos
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    Suplitodo Tintor, SRL306,782 Pesos Dominicanos
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    Grupo Albah Suplidores Institucionales, SRL149,317.2 Pesos Dominicanos
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    Comercial Corage, SRL116,490 Pesos Dominicanos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
783,100.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01BOTELLAS DE AGUA2,500UD1640,000.00
    
2
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.9.01VASOS DE 7 ONZA (CAJAS 50/5050UD2,160108,000.00
    
3
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.9.01VASOS DE 10 ONZA (CAJAS 50/5040UD2,870114,800.00
    
4
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.9.01VASOS DE 03 ONZA (CAJAS 24/150UD2,580129,000.00
    
 
5
50161814 - Azúcar o susti(...)
2.3.1.1.01AZÚCAR CREMA (PAQUETES DE 5 LIBRAS)800UD156124,800.00
    
 
6
50161814 - Azúcar o susti(...)
2.3.1.1.01AZÚCAR REFINA (PAQUETES DE 5 LIBRAS)300UD15646,800.00
    
7
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.9.01PLATOS DESECHABLES No. 6 (PAQ. 25/1)500UD5427,000.00
    
8
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.9.01PLATOS DESECHABLES No. 9 (PAQ. 25/1)500UD7537,500.00
    
9
52151503 - Cubiertos dese(...)
2.3.9.9.01CUBIERTOS DESECHABLES (PAQ. 25/1)700UD4028,000.00
    
10
50201706 - Café
2.3.1.1.01TE FRÍO ( 5 LIBRAS 7.9 OZ LATA )200UD43687,200.00
    
11
50202307 - Bebida de choc(...)
2.3.1.1.01CHOCOLATE (TABLETAS)5,000UD840,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
15/02/2019 14:25 (UTC -4 hours)
Detail
13/02/2019 13:40 (UTC -4 hours)
Detail