Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
271,370 Dominican Pesos
Request Reference:
ZOODOM-DAF-CM-2019-0008
Request Name:
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍA 1ER TRIMESTRE 2019
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍA 1ER TRIMESTRE 2019
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. VEGA REAL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
01/02/2019 15:01:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/02/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/02/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/02/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/02/2019 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/02/2019 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/02/2019 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/02/2019 15:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/02/2019 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
020
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
certificacion fondos articulos tecnologia 1er trimestre 2019.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
271,370.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.2.01
186,370.00
DOP
Configurar
2.3.9.6.01
8,500.00
DOP
Configurar
2.6.1.1.01
9,000.00
DOP
Configurar
2.6.5.7.01
2,500.00
DOP
Configurar
2.6.5.5.01
65,000.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/02/2019 12:54:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
01/02/2019 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
02/02/2019 14:33:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
05/02/2019 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
05/02/2019 11:16:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
05/02/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
certificacion fondos articulos tecnologia 1er trimestre 2019.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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solicitud articulos tecnologia 1er trimestre 2019.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ficha tecnica articulos tecnologia 1er trimestre 2019.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.554412
19/02/2019 10:09
210,706.91 Dominican Pesos
Final Report:
19/02/2019 10:09
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Compu-Office Dominicana, SRL
12,151.78 Dominican Pesos
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Centroxpert STE, SRL
184,878.93 Dominican Pesos
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Supli Store 1968, SRL
5,215.6 Dominican Pesos
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Juancry´s Toner, SRL
8,460.6 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
186,850.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
43231512 - Software de ma
(...)
43231512 - Software de manejo de licencias
2.3.9.2.01
LICENCIAS DE WINDOWS PRO 10
6
UD
11,500
69,000.00
2
44111609 - Detectores de
(...)
44111609 - Detectores de billetes falsos o suministros
2.6.1.1.01
DETECTORES DE BILLETES FALSOS CON BATERÍA
6
UD
1,500
9,000.00
3
43232908 - Software de in
(...)
43232908 - Software de interruptor o enrutador
2.3.9.2.01
ROUTERBOARD MICROTIK 4 PUERTOS
1
UD
4,000
4,000.00
4
43232908 - Software de in
(...)
43232908 - Software de interruptor o enrutador
2.3.9.2.01
ROUTER AC 1200 A1900 MPBS, WIRELESS,
2
UD
5,000
10,000.00
5
27113203 - Kit de herrami
(...)
27113203 - Kit de herramienta para computadores
2.6.5.7.01
KIT DE HERRAMIENTAS DE REDES CON PINZA DE CORTE
1
UD
2,000
2,000.00
6
27111701 - Destornillador
(...)
27111701 - Destornilladores
2.6.5.7.01
KIT DE DESTORNILLADORES
1
UD
500
500.00
7
43201552 - Adaptadores pa
(...)
43201552 - Adaptadores para hardware o telefonía
2.3.9.2.01
ADAPTADOR DE MUSICA INALAMBRICO AUDIOCAST
2
UD
2,500
5,000.00
8
32101514 - Amplificadores
2.3.9.6.01
MINI AMPLIFICADOR DE AUDIO
1
UD
1,500
1,500.00
9
43191504 - Teléfonos fijo
(...)
43191504 - Teléfonos fijos
2.6.5.5.01
TELEFONOS IP DE 3 LINEAS
10
UD
6,500
65,000.00
10
44101706 - Unidades de fo
(...)
44101706 - Unidades de fotoconductores o imágenes
2.3.9.2.01
ROLO SUPERIOR DEL FUSOR IMPRESORA SHARP AL-2051
1
UD
4,300
4,300.00
11
44101706 - Unidades de fo
(...)
44101706 - Unidades de fotoconductores o imágenes
2.3.9.2.01
ROLO INFERIOR DEL FUSOR IMPRESORA SHARP AL-2051
1
UD
4,300
4,300.00
12
44101710 - Ensamblajes ma
(...)
44101710 - Ensamblajes magnéticos de recogida
2.3.9.2.01
ENGRANAJE DEL FUSOR IMPRESORA SHARP AL-2051
1
UD
250
250.00
13
43211601 - Cajas de inter
(...)
43211601 - Cajas de interruptores de computador
2.3.9.2.01
UPS DE 1000 VA
6
UD
2,000
12,000.00
1.2
ARTICULOS DE TECNOLOGIA 1ER TRIMESTRE
-
Subtotal
84,520.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHOS 954 NEGRO XL
6
UD
3,070
18,420.00
2
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHOS 670 AMARILLO
5
UD
600
3,000.00
3
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHOS 670 AZUL
5
UD
600
3,000.00
4
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHOS 670 MAGENTA
6
UD
600
3,600.00
5
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHOS 954 AMARILLO
7
UD
1,500
10,500.00
6
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHOS 954 AZUL
7
UD
1,500
10,500.00
7
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHOS 954 MAGENTA
9
UD
1,500
13,500.00
8
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 85A NEGRO NUEVO
3
UD
3,000
9,000.00
9
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
LASER TONER CARTRIDGE 137
1
UD
3,000
3,000.00
10
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
ROLLO DE CABLE UTP NEGRO DE EXTERIOR REFORZADO 1000 PIES
1
UD
7,000
7,000.00
11
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 30A NEGRO
1
UD
3,000
3,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.554412
Informe final de la selección DO1.AWD.554412
19/02/2019 10:09
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.101511
La lista de oferentes del proceso ZOODOM-DAF-CM-2019-0008 publicada por Parque Zoológico Nacional
06/02/2019 12:54
(UTC -4 hours)
Detail