Contract Notice Detail
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Base Total Price:
708,359 Dominican Pesos
Request Reference:
PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0036
Request Name:
Compra de material gastable para esta PGR, S/REQ.018-8520/8692/8687
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de material gastable para esta PGR, S/REQ.018-8520/8692/8687
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30/01/2019 13:09:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
31/01/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
31/01/2019 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
01/02/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
01/02/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
04/02/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
04/02/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/02/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/02/2019 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.6.1.1.01
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CERTIFICACION DE FONDOS CMC 2019 0036.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
708,359.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.6.1.1.01
646,184.00
DOP
Configurar
2.3.9.2.01
12,620.00
DOP
Configurar
2.3.9.1.01
5,425.00
DOP
Configurar
2.3.3.2.01
23,630.00
DOP
Configurar
2.3.9.9.01
7,500.00
DOP
Configurar
2.6.5.8.01
13,000.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/02/2019 10:23:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
30/01/2019 17:59:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
31/01/2019 11:43:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
31/01/2019 11:48:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
01/02/2019 09:58:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
01/02/2019 12:40:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
01/02/2019 12:59:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
04/02/2019 09:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDOS CMC 2019 0036.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA CMC 2019 0036.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TECNICA CMC 2019 0036.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.552808
05/02/2019 09:27
202,946.34 Dominican Pesos
Active
Final Report:
05/02/2019 09:28
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidora Renma, SRL
33,533.8 Dominican Pesos
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Offitek, SRL
169,412.54 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
708,359.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121704 - Esferos de pun
(...)
44121704 - Esferos de punta redonda
2.6.1.1.01
Lapiceros azul
2,060
UD
6
12,360.00
2
44111509 - Sujetadores de
(...)
44111509 - Sujetadores de esferos o lápices
2.6.1.1.01
Tinta para almohadilla azul
10
UD
60
600.00
3
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.6.1.1.01
Clips no.2
10
UD
18
180.00
4
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.6.1.1.01
Sobres manila 9x12
200
UD
1.52
304.00
5
44122011 - Folders
2.6.1.1.01
Folder 8 1/2 x 11
200
UD
160
32,000.00
6
44101707 - Unidades de gr
(...)
44101707 - Unidades de grapadoras
2.3.9.2.01
Grapadoras
20
UD
100
2,000.00
7
44101707 - Unidades de gr
(...)
44101707 - Unidades de grapadoras
2.3.9.2.01
Sacagrapa
225
UD
15
3,375.00
8
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
Zafacon de oficina
31
UD
175
5,425.00
9
44122101 - Cauchos
2.6.1.1.01
Bandas de goma
10
UD
14
140.00
10
14111525 - Papel multipro
(...)
14111525 - Papel multipropósito
2.3.3.2.01
Papel bond 8 1/2 x11
40
RESMA
157
6,280.00
11
14111525 - Papel multipro
(...)
14111525 - Papel multipropósito
2.3.3.2.01
Rollo de papel termico para fax
60
UD
150
9,000.00
12
44101707 - Unidades de gr
(...)
44101707 - Unidades de grapadoras
2.3.9.2.01
Grapa estandar
207
UD
35
7,245.00
13
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.3.2.01
Notas adhesivas 3x3
150
UD
25
3,750.00
14
55121606 - Etiquetas auto
(...)
55121606 - Etiquetas auto adhesivas
2.3.9.9.01
Banderas adhesivas colores
150
UD
50
7,500.00
15
44121618 - Tijeras
2.6.1.1.01
Tijeras
150
UD
35
5,250.00
16
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.6.1.1.01
Corrector liquido
150
UD
30
4,500.00
17
44122011 - Folders
2.6.1.1.01
Carpetas de tres hoyos 1"
150
UD
80
12,000.00
18
44122012 - Portapapeles
2.6.1.1.01
Carpetas de tres hoyos 2"
150
UD
95
14,250.00
19
44122013 - Cubiertas para
(...)
44122013 - Cubiertas para informes
2.6.1.1.01
Carpetas de tres hoyos 3"
150
UD
120
18,000.00
20
44102001 - Película de la
(...)
44102001 - Película de laminación
2.6.1.1.01
Protectores de hojas transparente (paquetes)
3,000
UD
165
495,000.00
21
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.3.2.01
Libreta rayada 8 1/2 x 11
200
UD
18
3,600.00
22
45101508 - Máquinas perfo
(...)
45101508 - Máquinas perforadoras
2.6.5.8.01
Perforadora de tres hoyos
100
UD
130
13,000.00
23
14111525 - Papel multipro
(...)
14111525 - Papel multipropósito
2.3.3.2.01
Papel para maquina de sumar (Rollo)
50
UD
20
1,000.00
24
44121635 - Husos para cin
(...)
44121635 - Husos para cinta adhesiva
2.6.1.1.01
Cinta adhesiva 3/4
150
UD
35
5,250.00
25
44121635 - Husos para cin
(...)
44121635 - Husos para cinta adhesiva
2.6.1.1.01
Cinta adhesiva 2"
100
UD
45
4,500.00
26
44121716 - Resaltadores
2.6.1.1.01
Resaltador (varios colores)
300
UD
7
2,100.00
27
44121708 - Marcadores
2.6.1.1.01
Marcadores
300
UD
11
3,300.00
28
44111509 - Sujetadores de
(...)
44111509 - Sujetadores de esferos o lápices
2.6.1.1.01
Sacapunta electrico
50
UD
195
9,750.00
29
44111911 - Tableros blanc
(...)
44111911 - Tableros blancos interactivos o accesorios
2.6.1.1.01
Pizarra blanca 24x36
10
UD
2,500
25,000.00
30
44111503 - Organizadores
(...)
44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio
2.6.1.1.01
Bandejas de escritorio
20
UD
85
1,700.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.552808
Informe final de la selección DO1.AWD.552808
05/02/2019 09:28
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.100976
La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0036 publicada por Procuraduría General de la República
04/02/2019 10:23
(UTC -4 hours)
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