Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
85,438 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2019-0021
Request Name:
Adq. de Materiales Ferreteros
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición . de Materiales Ferreteros para uso en las Diferentes Áreas de Este Centro de Salud, Aprobado Mediante Oficio No.357, de fecha, 30-01-2019, del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30/01/2019 17:20:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/01/2019 17:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30/01/2019 17:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/01/2019 17:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/01/2019 17:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30/01/2019 17:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30/01/2019 17:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
30/01/2019 17:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/01/2019 17:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/01/2019 17:29:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
235501
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
Certificacion Presupuestaria.pdf
-
Certificado de Cuota a Comprometer
Valor total del presupuesto
85,438.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.7.2.06
82,238.00
DOP
Configurar
2.3.9.9.01
650.00
DOP
Configurar
2.6.5.7.01
2,550.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/02/2019 14:10:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/02/2019 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA GR.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA GR.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.554316
06/02/2019 14:30
102,533.74 Dominican Pesos
Final Report:
06/02/2019 14:30
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Contract Value
Document(s)
Grupo Reinoso Susana, SRL
102,533.74 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
85,438.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30111502 - Concreto condu
(...)
30111502 - Concreto conductor
2.6.5.7.01
angulares de 11/2x3/16
2
UD
1,275
2,550.00
2
30181514 - Tapa de tanque
(...)
30181514 - Tapa de tanque del inodoro
2.3.9.9.01
Dicso de Carte No. 9||
2
UD
325
650.00
3
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Tubo de 23/8x11/2
1
UD
2,185
2,185.00
4
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Pestillo/Hierro Soldable
1
UD
165
165.00
5
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Planchuela de 1x3/8
1
UD
495
495.00
6
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Lleve de Lavamanos T/Sayci Pesada
8
UD
875
7,000.00
7
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Rejillas de Desague 2
20
UD
80
1,600.00
8
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Llaves de Ducha TW
8
UD
473
3,784.00
9
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Cemento Blanco Funda
1
UD
920
920.00
10
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Junta de Cera
10
UD
115
1,150.00
11
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Arandela Sanitaria
10
UD
183
1,830.00
12
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Niple Niquelado de 3/8
16
UD
38
608.00
13
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Niple Niquelado de 1/2
16
UD
38
608.00
14
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Lavamano Blanco (/Pedestal
8
UD
1,985
15,880.00
15
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Tubo PVC de 1/2
3
UD
260
780.00
16
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Adaptadores Hembras PVC 1/2
40
UD
15
600.00
17
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Llave Angular 1/2 Smartlife
10
UD
260
2,600.00
18
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Cemento PVC Lanco 80Nz
2
UD
285
570.00
19
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Reducion PVC 3/8- 1/2
20
UD
15
300.00
20
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Inodoro Blanco
8
UD
3,300
26,400.00
21
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Manguera P/ Lavamanos EasTMAN
10
UD
205
2,050.00
22
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Sifon de Lavamano
10
UD
155
1,550.00
23
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Boquilla Lavamanos Plastica
10
UD
65
650.00
24
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Tarugo Mamey
40
UD
3
120.00
25
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Tornillo Diablito de 1/2
40
UD
3
120.00
26
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Silicon Lanco en Tubo
40
UD
5
200.00
27
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Adaptadore Macho PVC de 1/2
20
UD
15
300.00
28
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Caja de Teflon
1
UD
325
325.00
29
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Codo PVC 1/2
40
UD
15
600.00
30
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Codo HG de 1/2
16
UD
38
608.00
31
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Ducha Brazo Chorrera
8
UD
485
3,880.00
32
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Tornillo P/Tanque de Inodoro
16
UD
45
720.00
33
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Tornillo P/ Inodoro Metal
16
UD
45
720.00
34
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Tubo de PVC 1 SDR-40
1
UD
265
265.00
35
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Esmalte Blanco en Galon
1
UD
1,195
1,195.00
36
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Block de 6
35
UD
35
1,225.00
37
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Disco de Corte 7
1
UD
235
235.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.554316
Informe final de la selección DO1.AWD.554316
06/02/2019 14:30
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.101529
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2019-0021 publicada por Hospital Central de las FFAA
06/02/2019 14:10
(UTC -4 hours)
Detail