Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
100,968 Dominican Pesos
Request Reference:
PROCURADURIA-UC-CD-2019-0033
Request Name:
ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA TRABAJOS EN CIUDAD DEL NIÑO, S/R 018-8987.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA TRABAJOS EN CIUDAD DEL NIÑO, S/R 018-8987.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/01/2019 14:15:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/01/2019 14:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/01/2019 14:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/01/2019 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/01/2019 14:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/01/2019 14:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/01/2019 14:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/01/2019 14:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/01/2019 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.3.7.2.06
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
33.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
100,968.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.7.2.06
2,690.00
DOP
Configurar
2.3.6.9.01
300.00
DOP
Configurar
2.6.5.7.01
1,400.00
DOP
Configurar
2.3.9.9.01
5,200.00
DOP
Configurar
2.6.5.2.01
7,000.00
DOP
Configurar
2.3.9.8.01
5,378.00
DOP
Configurar
2.3.6.3.06
54,300.00
DOP
Configurar
2.3.2.3.01
2,100.00
DOP
Configurar
2.3.6.2.01
600.00
DOP
Configurar
2.3.6.4.06
22,000.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/01/2019 15:23:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Justification Document
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Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
15/01/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
33.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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LISTADO DE MATE..docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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REQ..pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.543818
15/01/2019 16:25
93,669.77 Dominican Pesos
Active
Final Report:
15/01/2019 16:25
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
FL&M Comercial, SRL
93,669.77 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
100,968.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
GALON DE THINNER
5
UD
350
1,750.00
2
30151604 - Brochas para t
(...)
30151604 - Brochas para techos
2.3.6.9.01
BROCHA DE 2
5
UD
60
300.00
3
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.7.2.06
PORTA ROLO
4
UD
160
640.00
4
27111509 - Barrenas
2.6.5.7.01
MECHA PARA PARED
1
UD
450
450.00
5
27111707 - Llaves ajustab
(...)
27111707 - Llaves ajustables
2.6.5.7.01
CHICHARRA DE 1/2
1
UD
950
950.00
6
31211912 - Varillas teles
(...)
31211912 - Varillas telescópicas
2.3.7.2.06
EXTENSION DE 1/2X10
1
UD
300
300.00
7
24112204 - Cubos metálico
(...)
24112204 - Cubos metálicos
2.3.9.9.01
JUEGO DE CUBOS DE 3/8
1
UD
5,000
5,000.00
8
20122504 - Paquetes de ma
(...)
20122504 - Paquetes de manguera de tubería flexible
2.6.5.2.01
MANGUERA DE INODORO DE 1/2
20
UD
350
7,000.00
9
40141716 - Sifones en P
2.3.9.8.01
SIFON DE 2
4
UD
90
360.00
10
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01
LLAVE DE BOLA DE 1
3
UD
550
1,650.00
11
40142321 - Acoplamientos
(...)
40142321 - Acoplamientos de reducción de tubería
2.3.9.8.01
COUPLING DE 1/2
6
UD
8
48.00
12
31201501 - Cinta de ducto
(...)
31201501 - Cinta de ductos
2.3.9.9.01
TEFLON DE 3/4
4
UD
50
200.00
13
40142318 - Niples de tube
(...)
40142318 - Niples de tubería
2.3.9.8.01
NIPLE DE 1X3
4
UD
80
320.00
14
31162407 - Pestillo
2.3.6.3.06
PESTILLO DE 5/8
1
UD
300
300.00
15
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.2.3.01
GUANTES DE CONSTRUCCION
6
UD
350
2,100.00
16
31241501 - Lentes
2.3.6.2.01
LENTE DE PROTECCION
6
UD
100
600.00
17
23171512 - Varillas solda
(...)
23171512 - Varillas soldadoras
2.3.9.8.01
LIBRA DE VARILLAS SOLDABLES
30
LB
100
3,000.00
18
31191506 - Discos abrasiv
(...)
31191506 - Discos abrasivos
2.3.6.4.06
DISCO DE CORTE DE 7
100
UD
220
22,000.00
19
31161505 - Tornillos de p
(...)
31161505 - Tornillos de presión
2.3.6.3.06
TORNILLO CON CABEZA EXA. CON TUERCAS Y ARANDELAS
1,200
UD
45
54,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.543818
Informe final de la selección DO1.AWD.543818
15/01/2019 16:25
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.98541
La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2019-0033 publicada por Procuraduría General de la República
15/01/2019 15:23
(UTC -4 hours)
Detail