Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
84,000 Dominican Pesos
Request Reference:
PROCURADURIA-UC-CD-2018-0679
Request Name:
COMPRA DE TONERS PARA ESTA PGR, SEGUN R/018-8688
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE TONERS PARA ESTA PGR, SEGUN R/018-8688
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/12/2018 11:22:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/12/2018 11:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/12/2018 11:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/12/2018 11:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/12/2018 11:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/12/2018 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/12/2018 11:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/12/2018 11:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/12/2018 11:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.3.9.2.01
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CERTIFICACION DE FONDOS 018 9059.pdf
-
Certificado de Cuota a Comprometer
Valor total del presupuesto
84,000.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.2.01
84,000.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/12/2018 15:28:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
28/12/2018 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
doc63264820181228084342.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
CERTIFICACION DE FONDOS 018 9059.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
CERTIFICACION DE FONDOS 018 9059.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.536039
04/01/2019 11:19
119,463.2 Dominican Pesos
Active
Final Report:
04/01/2019 11:20
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Padron Office Supply, SRL
119,463.2 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
84,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 202 A CF 500 A ORIGINAL
2
UD
3,500
7,000.00
2
44103104 - Rollos de tran
(...)
44103104 - Rollos de transferencia
2.3.9.2.01
TONER 202 A CF 501 A ORIGINAL
2
UD
3,500
7,000.00
3
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER 202 A CF 502A ORIGINAL
2
UD
3,500
7,000.00
4
44103106 - Barras de tint
(...)
44103106 - Barras de tinta
2.3.9.2.01
TONER 202 A CF 503A ORIGINAL
2
UD
3,500
7,000.00
5
44103107 - Suministros de
(...)
44103107 - Suministros de limpieza de impresoras o faxes o fotocopiadoras
2.3.9.2.01
TONER 410 A CF 410A ORIGINAL
2
UD
3,500
7,000.00
6
44103108 - Reveladores pa
(...)
44103108 - Reveladores para impresoras o fotocopiadoras
2.3.9.2.01
TONER 410 A CF 411A ORIGINAL
2
UD
3,500
7,000.00
7
44103109 - Tambores para
(...)
44103109 - Tambores para impresoras o faxes o fotocopiadoras
2.3.9.2.01
TONER 410 A CF 412A ORIGINAL
2
UD
3,500
7,000.00
8
44103110 - Cabezales de i
(...)
44103110 - Cabezales de impresión
2.3.9.2.01
TONER 410 A CF 413A ORIGINAL
2
UD
3,500
7,000.00
9
44103111 - Rollos de tint
(...)
44103111 - Rollos de tinta
2.3.9.2.01
TONER 201 A CF 400 A ORIGINAL
2
UD
3,500
7,000.00
10
44103112 - Cinta de impre
(...)
44103112 - Cinta de impresora
2.3.9.2.01
TONER 201 A CF 401 A ORIGINAL
2
UD
3,500
7,000.00
11
44103113 - Kits de correc
(...)
44103113 - Kits de correctores de fase o inyección de tinta
2.3.9.2.01
TONER 201 A CF 402 A ORIGINAL
2
UD
3,500
7,000.00
12
44103114 - Kits de recubr
(...)
44103114 - Kits de recubrimiento de inyección de tinta
2.3.9.2.01
TONER 201 A CF 403 A ORIGINAL
2
UD
3,500
7,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.536039
Informe final de la selección DO1.AWD.536039
04/01/2019 11:20
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.96886
La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2018-0679 publicada por Procuraduría General de la República
28/12/2018 15:28
(UTC -4 hours)
Detail