Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
610,400 Dominican Pesos
Request Reference:
DIGECOOM-DAF-CM-2018-0021
Request Name:
ADQUISICIÓN DE TONER
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE TONER
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. MEXICO, OFICINAS GUBERNAMENTALES, BLOQUE A REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
24/12/2018 15:25:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/12/2018 15:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
27/12/2018 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
27/12/2018 15:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
27/12/2018 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
27/12/2018 15:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
27/12/2018 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/12/2018 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/12/2018 15:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Transferencias
¿Integración Manual?
Código de la integración
239201
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
610,400.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.2.01
610,400.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/12/2018 15:05:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
26/12/2018 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
26/12/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
27/12/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
27/12/2018 12:33:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
27/12/2018 15:14:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CONVOCATORIA.pdf
Other
Download
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.536141
28/12/2018 16:38
610,425.8 Dominican Pesos
Final Report:
28/12/2018 16:38
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplitodo Tintor, SRL
610,425.8 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
TONERS
-
Subtotal
610,400.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
90X
5
UD
14,160
70,800.00
2
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CE255X
10
UD
18,700
187,000.00
3
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
410A (NEGRO)
10
UD
4,800
48,000.00
4
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
410A (AZUL)
10
UD
6,800
68,000.00
5
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
410A (MAGENTA)
10
UD
6,800
68,000.00
6
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
410 (AMARILLO)
10
UD
6,800
68,000.00
7
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
T6641 (NEGRO)
10
UD
790
7,900.00
8
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
T6644 (AMARILLO)
10
UD
790
7,900.00
9
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
T6642 (AZUL)
10
UD
790
7,900.00
10
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
T6643 (MAGENTA)
10
UD
790
7,900.00
11
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
XEROX WORKCENTER
6
UD
11,500
69,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.536141
Informe final de la selección DO1.AWD.536141
28/12/2018 16:38
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.96870
La lista de oferentes del proceso DIGECOOM-DAF-CM-2018-0021 publicada por Dirección Gral. Cooperación Multilateral
28/12/2018 15:05
(UTC -4 hours)
Detail