Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
222,650 Dominican Pesos
Request Reference:
OMSA-DAF-CM-2018-0046
Request Name:
SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE PARA CURSO DE CAPACITACIÓN
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE PARA CURSO DE CAPACITACIÓN
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
24/12/2018 09:02:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/12/2018 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/12/2018 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
27/12/2018 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
27/12/2018 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
27/12/2018 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
27/12/2018 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/12/2018 09:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/12/2018 09:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2018.0211.01.0004.2828
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
222,650.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.2.8.7.06
222,650.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
27/12/2018 12:03:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
27/12/2018 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
CONVOCATORIA.pdf
Other
Download
PLIEGO DE CONDICIONES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
SOLICITUD PARA EL SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE.pdf
Other
Download
FORMULARIO 034.docx
Other
Download
FORMULARIO 042.docx
Other
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.534824
27/12/2018 13:16
262,196 Dominican Pesos
Final Report:
27/12/2018 13:16
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
D Anali, SRL
262,196 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
222,650.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
80141607 - Gestión de eve
(...)
80141607 - Gestión de eventos
2.2.8.7.06
REFRIGERIOS
160
UD
245
39,200.00
2
80141607 - Gestión de eve
(...)
80141607 - Gestión de eventos
2.2.8.7.06
REFRESCOS
160
UD
30
4,800.00
3
80141607 - Gestión de eve
(...)
80141607 - Gestión de eventos
2.2.8.7.06
BOTELLAS DE AGUA
200
UD
25
5,000.00
4
80141607 - Gestión de eve
(...)
80141607 - Gestión de eventos
2.2.8.7.06
ESTACION DE CAFÉ COMPLETA AZUCAR BLANCA, CREMA Y DIETA, CREMOLA (DIA COMPLETO
160
UD
35
5,600.00
5
80141607 - Gestión de eve
(...)
80141607 - Gestión de eventos
2.2.8.7.06
PLATOS DE PICADERA
160
UD
25
4,000.00
6
80141607 - Gestión de eve
(...)
80141607 - Gestión de eventos
2.2.8.7.06
COPAS DE AGUA
160
UD
25
4,000.00
7
80141607 - Gestión de eve
(...)
80141607 - Gestión de eventos
2.2.8.7.06
VASOS
160
UD
15
2,400.00
8
80141607 - Gestión de eve
(...)
80141607 - Gestión de eventos
2.2.8.7.06
TAZAS CON CUCHARITAS
160
UD
25
4,000.00
9
80141607 - Gestión de eve
(...)
80141607 - Gestión de eventos
2.2.8.7.06
MESAS RECTANGULARES
24
UD
250
6,000.00
10
80141607 - Gestión de eve
(...)
80141607 - Gestión de eventos
2.2.8.7.06
MANTELES DE BAMBALINAS
24
UD
1,100
26,400.00
11
80141607 - Gestión de eve
(...)
80141607 - Gestión de eventos
2.2.8.7.06
SILLAS PLASTICAS
160
UD
25
4,000.00
12
80141607 - Gestión de eve
(...)
80141607 - Gestión de eventos
2.2.8.7.06
FORROS
160
UD
60
9,600.00
13
80141607 - Gestión de eve
(...)
80141607 - Gestión de eventos
2.2.8.7.06
SERVILLETAS
1
UD
750
750.00
14
80141607 - Gestión de eve
(...)
80141607 - Gestión de eventos
2.2.8.7.06
SONIDO (MIGROFONO, BOCINAS Y CONSOLA)
1
UD
20,000
20,000.00
15
80141607 - Gestión de eve
(...)
80141607 - Gestión de eventos
2.2.8.7.06
MONTAJE, DESMONTAJE Y TRANSPORTE
1
UD
15,000
15,000.00
16
80141607 - Gestión de eve
(...)
80141607 - Gestión de eventos
2.2.8.7.06
CAMAREROS
8
UD
2,800
22,400.00
17
80141607 - Gestión de eve
(...)
80141607 - Gestión de eventos
2.2.8.7.06
ALMUERZOS PRE-EMPACADOS
160
UD
300
48,000.00
18
80141607 - Gestión de eve
(...)
80141607 - Gestión de eventos
2.2.8.7.06
FUNDA DE HIELO
20
UD
75
1,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.534824
Informe final de la selección DO1.AWD.534824
27/12/2018 13:16
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.96374
La lista de oferentes del proceso OMSA-DAF-CM-2018-0046 publicada por Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA
27/12/2018 12:03
(UTC -4 hours)
Detail