Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
17,784 Dominican Pesos
Request Reference:
ETED-UC-CD-2018-0386
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/12/2018 12:05:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/12/2018 16:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/12/2018 09:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/12/2018 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/12/2018 11:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/12/2018 11:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/12/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
21/12/2018 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/12/2018 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/12/2018 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuentes de recursos propios
¿Integración Manual?
Código de la integración
CF-044612-2018
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
Escaneo0879.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
17,784.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.3.1.01
1,875.00
DOP
Configurar
2.3.7.2.06
650.00
DOP
Configurar
2.3.9.2.01
12,750.00
DOP
Configurar
2.3.3.2.01
9.00
DOP
Configurar
2.6.1.3.01
700.00
DOP
Configurar
2.3.6.3.06
900.00
DOP
Configurar
2.6.1.9.01
900.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/05/2019 16:10:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/12/2018 16:09:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
20/12/2018 16:39:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
21/12/2018 11:27:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
06/05/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Escaneo0879.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Escaneo0880.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Escaneo0881.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.603426
03/05/2019 16:55
76,999.64 Dominican Pesos
Final Report:
03/05/2019 16:55
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Supply Depot DD, SRL
71,468.98 Dominican Pesos
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View Detail
Suplidora Gomez Perez, Sugopeca ,SRL
5,530.66 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
17,784.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44111804 - Papeles de dib
(...)
44111804 - Papeles de dibujo
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL 8 1/2 X11
15
RESMA
125
1,875.00
2
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
BOLIGRAFO AZUL
4
CAJ
85
340.00
3
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
BOLIGRAFO NEGRO
2
CAJ
85
170.00
4
12171603 - Negro carbono
2.3.7.2.06
LÁPIZ DE CARBÓN
2
CAJ
70
140.00
5
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS 8 1/2 X11
1
CAJ
300
300.00
6
24141607 - Separadores de
(...)
24141607 - Separadores de cartón
2.3.3.2.01
POST IT DE COLORES
3
PAQ
3
9.00
7
44102907 - Forros para eq
(...)
44102907 - Forros para equipos para protegerlos del polvo
2.3.9.2.01
COVER DE PAGINAS
4
PAQ
450
1,800.00
8
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORA USO PESADO
2
UD
95
190.00
9
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA DE 3 PULGADA
4
UD
70
280.00
10
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA DE 1 PULGA
3
UD
60
180.00
11
32101623 - Memoria rdram
(...)
32101623 - Memoria rdram (rambus)
2.6.1.3.01
MEMORIA USB
2
UD
350
700.00
12
31162404 - Grapas
2.3.6.3.06
SACAGRAPAS DE USO PESADO
3
UD
300
900.00
13
44101602 - Máquinas perfo
(...)
44101602 - Máquinas perforadoras o para unir papel
2.6.1.9.01
PERFORADORA ELECTRICA
2
UD
450
900.00
14
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
THONER CC530A
4
UD
2,500
10,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.603426
Informe final de la selección DO1.AWD.603426
03/05/2019 16:55
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.119124
La lista de oferentes del proceso ETED-UC-CD-2018-0386 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana
03/05/2019 16:10
(UTC -4 hours)
Detail