Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
6,155 Dominican Pesos
Request Reference:
AYUNTAMIENTO LA VEGA-UC-CD-2018-1262
Request Name:
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y OTROS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
2-GL DE CLORO. 2-ESCOBAS PLÁSTICA. 2-GUANTES LATEX. 4-GL DE DESINFECTANTE. 2-PAQUETE DE BRILLO VERDE. 2-PAPELERA DE PEDAL 8 LTS. 1-SACO DETERGENTE SUAVE (ACE). 12-PAPEL JUMBO . 2-CLORO EN PASTILLAS DE 3PULG. 10-PAQUETE DE FUNDA DE DESECHO SOLIDO NEGRA 2 BOMBILLO LED 12W/110V 1- UN GALON DE ALCOHOL . 15- BROCHA . 25-MASCARILLAS DESECHABLE
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE DON ANTONIO GUZMÁN ESQUI PROFESOR JUAN BOCH Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/12/2018 10:03:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/12/2018 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/12/2018 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/12/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/12/2018 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/12/2018 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/12/2018 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
07/12/2018 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/12/2018 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/12/2018 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuentes de recursos propios
¿Integración Manual?
Código de la integración
2018-1236
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CERTIFICACION 1236.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
6,155.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.1.01
1,600.00
DOP
Configurar
2.3.7.2.06
1,110.00
DOP
Configurar
2.3.4.1.01
520.00
DOP
Configurar
2.6.1.9.01
1,050.00
DOP
Configurar
2.3.7.2.03
286.00
DOP
Configurar
2.3.2.3.01
675.00
DOP
Configurar
2.3.3.2.01
684.00
DOP
Configurar
2.3.9.6.01
230.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/12/2018 10:01:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/12/2018 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
OFICIO 1276.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA 1276.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.526412
11/12/2018 12:05
5,875.15 Dominican Pesos
Final Report:
11/12/2018 12:06
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ferretería Pimentel Vasquez El Progreso, S.A
5,875.15 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
3,580.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE
4
GAL
225
900.00
1
44101603 - Máquinas tritu
(...)
44101603 - Máquinas trituradoras de papel o accesorios
2.6.1.9.01
PAPELERA DE PEDAL 8 LTS
2
UD
525
1,050.00
1
51102710 - Antisépticos b
(...)
51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona
2.3.4.1.01
ALCOHOL INSIPROPILICO 99%
1
GAL
520
520.00
1
31211904 - Brochas
2.3.7.2.06
BROCHAS DE 2
15
UD
74
1,110.00
1.2
Cloro
-
Subtotal
286.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.03
Cloro
2
UD
91
182.00
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.03
Cloro EN PASTILLAS DE 3 PUL
2
UD
52
104.00
1.3
Escoba
-
Subtotal
400.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA GRANDE
2
UD
200
400.00
1.4
Guantes de Protección
-
Subtotal
675.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.2.3.01
Guantes de Protección
2
UD
225
450.00
1
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.2.3.01
MASCARILLA DESECHABLE
25
UD
5
125.00
1
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.2.3.01
PAQ DE BRILLO VERDE
2
UD
50
100.00
1.5
papel de baño
-
Subtotal
684.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel Higiénico, para baños
12
UD
57
684.00
1.6
funda platica
-
Subtotal
300.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
5 PAQ DE FUNDA PARA BASURA
10
UD
30
300.00
1.7
Bombillos
-
Subtotal
230.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
32111503 - Diodos emisore
(...)
32111503 - Diodos emisores de luz (led)
2.3.9.6.01
BOMBILLO LED 12W/110V
2
UD
115
230.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.526412
Informe final de la selección DO1.AWD.526412
11/12/2018 12:06
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.92844
La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO LA VEGA-UC-CD-2018-1262 publicada por Ayuntamiento Municipal Concepción de la Vega
11/12/2018 10:01
(UTC -4 hours)
Detail