Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
79,925 Dominican Pesos
Request Reference:
CERTV-UC-CD-2018-0398
Request Name:
COMPRA DE INSUMOS PARA MAYORDOMÍA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE INSUMOS PARA MAYORDOMÍA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Dr. Tejada Florentino No. 8 REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/12/2018 16:12:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/12/2018 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/12/2018 13:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/12/2018 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/12/2018 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/12/2018 08:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/12/2018 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/12/2018 08:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/12/2018 08:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
00775
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CERTIFICACION FONDO INSUMOS PARA MAYORDMIA 12 2018.pdf
-
Certificado de Cuota a Comprometer
Valor total del presupuesto
79,925.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.5.01
18,250.00
DOP
Configurar
2.3.3.2.01
52,350.00
DOP
Configurar
2.3.9.1.01
7,125.00
DOP
Configurar
2.3.7.2.03
2,200.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/12/2018 09:33:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/12/2018 12:47:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
06/12/2018 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
MINUTA COMPRA INSUMOS PARA MAYORDOMIA.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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CERTIFICACION FONDO INSUMOS PARA MAYORDMIA 12 2018.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer
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MINUTA COMPRA INSUMOS PARA MAYORDOMIA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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MINUTA COMPRA INSUMOS PARA MAYORDOMIA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.523310
07/12/2018 09:46
79,355 Dominican Pesos
Final Report:
07/12/2018 09:47
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Soludiver, Soluciones Diversas, SRL
79,355 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
79,925.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS DE CARTÓN DE 8 ONZAS, SIN TAPAS
500
UD
6.5
3,250.00
2
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS DE CARTON DE 4 ONZAS, SIN TAPAS
5,000
UD
3
15,000.00
3
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDOS DE PAPEL JRT CLASICO DE 12/1
30
PAQ
540
16,200.00
4
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
PANTALLAS DESODORIZANTES PARA ORINALES
20
UD
215
4,300.00
5
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
PAQUETES DE JABÓN DE FREGAR E BOLA 5/1
5
PAQ
160
800.00
6
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.03
GALONES DE CLORO
20
GAL
70
1,400.00
7
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
GALÓN LIMPIADOR DE CRISTALES
5
GAL
240
1,200.00
8
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDOS DE PAPEL HINGIENICO 48/1 DE BUENA CALIDAD
5
PAQ
1,400
7,000.00
9
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
FARDOS DE SERVILLETAS 24/1 DE BUENA CALIDAD
10
PAQ
1,100
11,000.00
10
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
ROLLOS DE PAPEL TOALLA 6/1 DE BUENA CALIDAD SOFT TOWEL
30
UD
605
18,150.00
11
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLAS PEQUEÑAS PARA LIMPIEZA DE COLOR VERDE OSCURO
25
UD
65
1,625.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.523310
Informe final de la selección DO1.AWD.523310
07/12/2018 09:47
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.92080
La lista de oferentes del proceso CERTV-UC-CD-2018-0398 publicada por Corporación Estatal de Radio y Televisión
07/12/2018 09:33
(UTC -4 hours)
Detail