Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
390,000 Dominican Pesos
Request Reference:
INDOTEL-DAF-CM-2018-0184
Request Name:
Compra de Carpetas, Lapiceros y Lapices Timbrados con el Logo del INDOTEL
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de Carpetas, Lapiceros y Lapices Timbrados con el Logo del INDOTEL
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
avenida abraham lincoln 962 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/12/2018 08:30:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/12/2018 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/12/2018 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/12/2018 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/12/2018 08:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/12/2018 08:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/12/2018 08:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/12/2018 08:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/12/2018 08:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuentes de recursos propios
¿Integración Manual?
Código de la integración
239201
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
Certificacion de Fondos.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
390,000.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.2.01
390,000.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/12/2018 13:09:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/12/2018 17:25:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
04/12/2018 23:23:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
05/12/2018 12:09:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
06/12/2018 08:14:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
06/12/2018 08:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
06/12/2018 08:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Especificaciones Tecnicas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Carpeta Indotel.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Lapicero.png
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Lapiz Timbrado.png
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Logo Indotel.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de Compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Certificacion de Fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.522625
06/12/2018 13:43
264,320 Dominican Pesos
Final Report:
06/12/2018 13:43
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Astro, SRL
264,320 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
390,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Carpetas (folder de 2 bolsillos) timbradas con el logo del INDOTEL, impresas a full color, en cartonite 14, troqueladas y pegadas con laminado UV.
2,000
UD
60
120,000.00
2
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Lapiceros (material ecológico en cartón) timbrados con el logo del INDOTEL
2,000
UD
90
180,000.00
3
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
Lápices blancos timbrados con el logo del INDOTEL
1,500
UD
60
90,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.522625
Informe final de la selección DO1.AWD.522625
06/12/2018 13:43
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.91837
La lista de oferentes del proceso INDOTEL-DAF-CM-2018-0184 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones
06/12/2018 13:09
(UTC -4 hours)
Detail