Contract Notice Detail
Summary Information

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12,725 Dominican Pesos
 
SIUBEN-UC-CD-2018-0097 
Servicio de elaboración de material timbrado y talonarios.  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
NonAwarded
18/12/2018 16:39:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Servicio de elaboración de material timbrado y talonarios.  
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Services 
Services 
Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

30/11/2018 11:15:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/11/2018 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/11/2018 12:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/11/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/11/2018 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/11/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/11/2018 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/11/2018 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/12/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del Presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento
Inversión 
Fuente general 
 
PPAF 187 
PPAF 187.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria  
12,725.00 DOP
Cuenta presupuestariaValor
Configuración No Ok2.3.3.2.017,725.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.9.2.011,400.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.2.2.2.013,600.00  DOPConfigurar
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Invitación y ficha tecnica para CDU 0097.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
PPAF 187.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Solicitud.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Suministro de materiales gastables y oficina-
    
Subtotal
12,725.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
14111509 - Papel membrete(...)
2.3.3.2.01Resma de papel timbrado full color, hilo crema 8½ x 11 pulgadas (traer muestra)5RESMA1,5457,725.00
    
 
2
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01Cajas de sobres timbrado blanco 9.5 x 4 pulgadas (traer muestra)2CAJ7001,400.00
    
 
3
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01Talonarios control entrega Ticket de Combustible, original y 1 copia en papel NCR, desprendible y Numerados desde No. 12101 en adelante. (traer muestra)30UD1203,600.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
18/12/2018 16:39 (UTC -4 hours)
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