Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
393,687 Dominican Pesos
Request Reference:
INDOTEL-DAF-CM-2018-0177
Request Name:
Compra de Materiales para ser usados en el Club Recreativo INDOTEL.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de Materiales para ser usados en el Club Recreativo INDOTEL.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Lincoln No. 962, Santo Domingo, R. D. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29/11/2018 17:25:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/11/2018 17:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/12/2018 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/12/2018 17:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/12/2018 17:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/12/2018 17:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/12/2018 17:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/12/2018 17:29:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/12/2018 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuentes de recursos propios
¿Integración Manual?
Código de la integración
237206
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
3.Cert. de Apropiación Presupuestaria..pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
393,687.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.7.2.06
364,578.00
DOP
Configurar
2.3.9.2.01
1,308.00
DOP
Configurar
2.3.2.1.01
1,400.00
DOP
Configurar
2.6.3.2.01
722.00
DOP
Configurar
2.3.9.9.01
2,770.00
DOP
Configurar
2.3.2.3.01
2,400.00
DOP
Configurar
2.6.5.6.01
1,046.00
DOP
Configurar
2.6.5.2.01
2,500.00
DOP
Configurar
2.3.6.2.03
3,050.00
DOP
Configurar
2.3.6.3.06
583.00
DOP
Configurar
2.3.9.6.01
10,400.00
DOP
Configurar
2.3.5.5.01
2,930.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/12/2018 17:54:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
02/12/2018 22:15:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
03/12/2018 13:46:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
03/12/2018 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
03/12/2018 16:42:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
1.Ficha Técnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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3.Cert. de Apropiación Presupuestaria.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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2.Solicitud_Compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.520709
04/12/2018 18:35
419,824.97 Dominican Pesos
Final Report:
04/12/2018 18:35
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
DAC Diseño Arquitectura y Construcción, SRL
419,824.97 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
393,687.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Trop Epoxi rojo ladrillo (Galones)
75
UD
2,600
195,000.00
2
31211905 - Mezcladores de
(...)
31211905 - Mezcladores de pintura
2.3.7.2.06
Motas para esmalte Epoxi
20
UD
112
2,240.00
3
31211917 - Cubiertas para
(...)
31211917 - Cubiertas para rodillos de pintura
2.3.7.2.06
Portarrollos profesional Lanco
10
UD
130
1,300.00
4
31211904 - Brochas
2.3.7.2.06
Brochas pelo gris 3” Roma
10
UD
95
950.00
5
31211904 - Brochas
2.3.7.2.06
Brochas pelo gris 2 1/2Roma
10
UD
83
830.00
6
60121231 - Espátulas de p
(...)
60121231 - Espátulas de paleta
2.3.9.2.01
Espátulas de metal Bent PA- 2283-19 .
6
UD
218
1,308.00
7
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Pintura Pop Epoxiguard azul C53G1-4001 (Galones)
28
UD
2,545
71,260.00
8
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
Disolventes para Epoxi popular D05 . (Galones)
15
UD
880
13,200.00
9
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Pintura Arena claro 29 satinada popular (Cubeta)
10
UD
5,450
54,500.00
10
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Pintura negra mate antioxidante (Galones)
8
UD
1,120
8,960.00
11
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
Thinner AAA 2000 popular (Galones)
12
UD
328
3,936.00
12
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Pintura laca blanca pigmentada tropical (Galones)
4
UD
1,400
5,600.00
13
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Pintura relleno blanco tropical (Galones)
2
UD
1,300
2,600.00
14
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Pintura rojo teja mate esmalte (Galones)
2
UD
1,877
3,754.00
15
11162116 - Tela de fique
(...)
11162116 - Tela de fique o estopa
2.3.2.1.01
Estopa
20
LB
70
1,400.00
16
31211507 - Pinturas en ae
(...)
31211507 - Pinturas en aerosol
2.3.7.2.06
Spray negro mate
4
UD
112
448.00
17
41114201 - Cintas medidor
(...)
41114201 - Cintas medidoras
2.6.3.2.01
Cinta métrica de 5 metros
1
UD
722
722.00
18
46182005 - Filtros o acce
(...)
46182005 - Filtros o accesorios para máscaras o respiradores
2.3.9.9.01
Mascarillas de cartucho
10
UD
117
1,170.00
19
53102503 - Sombreros
2.3.2.3.01
Sombreros de cana campesinos grandes
8
UD
300
2,400.00
20
46182005 - Filtros o acce
(...)
46182005 - Filtros o accesorios para máscaras o respiradores
2.3.9.9.01
Gafas de seguridad tintado negro,
8
UD
200
1,600.00
21
26131603 - Rejillas de ag
(...)
26131603 - Rejillas de agua
2.6.5.6.01
Rejilla de piso
2
UD
508
1,016.00
22
20111706 - Cuñas de perfo
(...)
20111706 - Cuñas de perforación
2.6.5.2.01
Tarugos de sheetrock
500
UD
5
2,500.00
23
30181505 - Inodoros o exc
(...)
30181505 - Inodoros o excusados
2.3.6.2.03
Inodoro blanco redondo
1
UD
3,050
3,050.00
24
26101758 - Ajustadores de
(...)
26101758 - Ajustadores del balancín
2.6.5.6.01
Palanca inodoro
1
UD
30
30.00
25
31161606 - Cerrojos de pu
(...)
31161606 - Cerrojos de puerta
2.3.6.3.06
Llavín de puerta sencillo color plateado
1
UD
583
583.00
26
39101601 - Lámparas halóg
(...)
39101601 - Lámparas halógenas
2.3.9.6.01
Paneles led redondo de 8”
10
UD
880
8,800.00
27
39101601 - Lámparas halóg
(...)
39101601 - Lámparas halógenas
2.3.9.6.01
Bombillos led redondos de 12 watt
10
UD
160
1,600.00
28
60121602 - Paneles o espe
(...)
60121602 - Paneles o espejos de acrílico transparente
2.3.5.5.01
Espejos de 85” de largo X 31” de Altura
2
UD
1,465
2,930.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
General
DO1.MSG.94047
Saber como va el proceso
15/12/2018 12:23
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.520709
Informe final de la selección DO1.AWD.520709
04/12/2018 18:35
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.91362
La lista de oferentes del proceso INDOTEL-DAF-CM-2018-0177 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones
04/12/2018 17:54
(UTC -4 hours)
Detail