Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
16,499.4 Dominican Pesos
Request Reference:
CERTV-UC-CD-2018-0387
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA SER UTILIZADOS EN CARPINTERÍA Y MANTENIMIENTO DE PINTURAS.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA SER UTILIZADOS EN CARPINTERÍA Y MANTENIMIENTO DE PINTURAS.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Dr. Tejada Florentino No. 8 REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29/11/2018 10:22:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/11/2018 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30/11/2018 15:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/12/2018 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/12/2018 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/12/2018 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/12/2018 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/12/2018 11:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/12/2018 11:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
00762
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CERTIFICADO DE COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS UTILIZADOS EN CARPINTERIA.pdf
-
Certificado de Cuota a Comprometer
Valor total del presupuesto
16,499.40
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.6.4.07
11,292.40
DOP
Configurar
2.3.9.9.01
5,207.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/12/2018 11:45:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
29/11/2018 16:58:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
30/11/2018 13:54:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
MINUTA DE COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS UTILIZADOS EN CARPINTERIA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
MINUTA DE COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS UTILIZADOS EN CARPINTERIA.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
Download
MINUTA DE COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS UTILIZADOS EN CARPINTERIA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
CERTIFICADO DE COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS UTILIZADOS EN CARPINTERIA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.519412
03/12/2018 12:01
15,880.38 Dominican Pesos
Final Report:
03/12/2018 12:01
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ofimática Dominicana RYL, SRL
15,880.38 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
8,250.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.07
LIJA DE AGUA #100
10
UD
42.47
424.70
2
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.07
LIJA DE AGUA #120
10
UD
60.37
603.70
3
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.07
LIJA DE AGUA #60
40
UD
50.37
2,014.80
4
31201605 - Masillas
2.3.9.9.01
CUBETA DE MASIILA SHEETROCK
5
UD
1,041.4
5,207.00
1.2
MINERALES, MINERALES METALICOS Y CIRCULACION DEL AIRE
-
Subtotal
8,249.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.07
LIJA DE AGUA #100
30
UD
176.11
5,283.30
2
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.07
LIJA DE AGUA #120
30
UD
42.37
1,271.10
4
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.07
LIJA DE AGUA #360
40
UD
42.37
1,694.80
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.519412
Informe final de la selección DO1.AWD.519412
03/12/2018 12:01
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.90969
La lista de oferentes del proceso CERTV-UC-CD-2018-0387 publicada por Corporación Estatal de Radio y Televisión
03/12/2018 11:45
(UTC -4 hours)
Detail