Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
199,999 Dominican Pesos
Request Reference:
ADESS-DAF-CM-2018-0080
Request Name:
Adquisiciones de Comestibles que serán consumido por la Institución y en reuniones de Directores + Subdirectores pautadas previa antelación con visitas externas (Periodo: Noviembre 2018 a Febrero 2019
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisiciones de Comestibles que serán consumido por la Institución y en reuniones de Directores + Subdirectores pautadas previa antelación con visitas externas (Periodo: Noviembre 2018 a Febrero 2019)
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/11/2018 10:01:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29/11/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/11/2018 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/11/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/11/2018 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/12/2018 16:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/12/2018 16:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
06/12/2018 16:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/12/2018 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/12/2018 16:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2575
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
Apropiacion presupuestaria DAF-DSG-251-2018 (#483).pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
199,999.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.1.1.01
199,999.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/12/2018 10:43:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
28/11/2018 14:23:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
30/11/2018 08:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Apropiacion presupuestaria DAF-DSG-251-2018 (#483).pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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DAF-DSG-251-2018 (SOLICITUD DE COMPRA ).pdf
Solicitud Compra o Contratación
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DAF-DSG-251-2018 TERMINOS DE REFERENCIAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SNCC_D001_Solicitud_Compra (80) -Adquisicion materiales de limpieza.PDF
Solicitud Compra o Contratación
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Convocatoria Adquisicion de Comestibles para reunioes putadas y Insumos para el personal de la entidad Nov 2018 Febrero 2019.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.526416
11/12/2018 11:39
147,895.4 Dominican Pesos
Final Report:
11/12/2018 11:39
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
147,895.4 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Material gastable para tareas de oficina (Comestible) T1
-
Subtotal
199,999.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
AZUCAR CREMA 5 LIBRAS
100
UD
300
30,000.00
2
50201706 - Café
2.3.1.1.01
CAFE 1LB
460
UD
300
138,000.00
3
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
CREMORA 22 ONZ
40
UD
500
20,000.00
Mis observaciones:
Item de las cremoras por la presentación de 2 Libras o su equivalencia en 36 onzas, sería la proporción de 54 Unidades de la presentación de 1.5 libras o 22 Onzas
4
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
TE DE VERDE CON MENTAL CAJA DE 25 SOBRES
4
UD
300
1,200.00
5
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
TE DE VERDE CON LIMÓN CAJA DE 25 SOBRES
4
UD
300
1,200.00
6
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
TE JENGIBRE CON LIMÓN CAJA DE 20 SOBRES
10
UD
350
3,500.00
7
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
TE FRIO
12
UD
508.25
6,099.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.526416
Informe final de la selección DO1.AWD.526416
11/12/2018 11:39
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.92877
La lista de oferentes del proceso ADESS-DAF-CM-2018-0080 publicada por Administración Financiera de Subsidios Sociales
11/12/2018 10:43
(UTC -4 hours)
Detail