Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
136,000.04 Dominican Pesos
Request Reference:
MITUR-DAF-CM-2018-0203
Request Name:
COMPRA DE ARTÍCULOS DE CONSUMO Y SUMINISTROS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MITUR
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE ARTÍCULOS DE CONSUMO Y SUMINISTROS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MITUR.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CAYETANO GERMOSEN, ESQUINA LUPERON Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/11/2018 13:03:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
27/11/2018 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
27/11/2018 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/11/2018 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/11/2018 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/11/2018 13:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/11/2018 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/11/2018 13:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/11/2018 13:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
EG1543237315242drbhs
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
APROPIACION 10290.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
136,000.04
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.1.1.01
84,814.62
DOP
Configurar
2.3.9.1.01
44,299.98
DOP
Configurar
2.3.3.2.01
3,528.68
DOP
Configurar
2.3.7.2.03
3,356.76
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/11/2018 10:06:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
28/11/2018 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
28/11/2018 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROPIACION 10290.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
INVITACION.pdf
Other
Download
SOLICITUDES.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.519034
05/12/2018 14:28
102,543.66 Dominican Pesos
Active
Final Report:
05/12/2018 14:28
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidora Reysa, EIRL
102,543.66 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
136,000.04
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50101717 - Nueces y semil
(...)
50101717 - Nueces y semillas sin cascara
2.3.1.1.01
FRASCOS DE NUECES DE CAJUIL
8
UD
1,974.99
15,799.92
2
50101717 - Nueces y semil
(...)
50101717 - Nueces y semillas sin cascara
2.3.1.1.01
FRASCOS DE NUECES PECANS
8
UD
1,156.32
9,250.56
3
50101717 - Nueces y semil
(...)
50101717 - Nueces y semillas sin cascara
2.3.1.1.01
FUNDAS DE NUECES DE ALMENDRA
8
UD
1,024.16
8,193.28
4
50161511 - Chocolate o su
(...)
50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate
2.3.1.1.01
PAQ. CHOCOLATES TIPOS BESITOS
10
UD
1,321.52
13,215.20
5
50202306 - Refrescos
2.3.1.1.01
FARDOS DE REFRESCOS DE SODA LIGHT
2
UD
611.16
1,222.32
5
50202306 - Refrescos
2.3.1.1.01
FARDOS DE REFRESCOS DE SODA LIGHT
4
UD
611.16
2,444.64
6
50161814 - Azúcar o susti
(...)
50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite
2.3.1.1.01
PAQ. DE MENTAS VARIADAS
4
UD
1,139.8
4,559.20
7
50101716 - Nueces y semil
(...)
50101716 - Nueces y semillas enteras
2.3.1.1.01
PAQ. DE PISTACHOS
6
UD
1,123.28
6,739.68
8
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
FRASCOS DE CREMA PARA CAFÉ
12
UD
384.04
4,608.48
9
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01
FRASCO DE TE FRIÓ
10
UD
578.12
5,781.20
10
50192302 - Complementos d
(...)
50192302 - Complementos de postres
2.3.1.1.01
GALÓN DE VAINILLA BLANCA
2
UD
346.84
693.68
11
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
CAJA INFUSIÓN TE DE MANZANILLA
6
UD
289.1
1,734.60
12
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
CAJA TE DE MENTA
6
CAJ
289.1
1,734.60
13
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
CAJA TE DE CANELA
6
CAJ
289.1
1,734.60
14
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
CAJA TE VERDE
2
CAJ
305.62
611.24
15
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
CAJA TE DE FRUTAS
2
CAJ
264.32
528.64
16
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
FUNDAS DE AZÚCAR CREMA DE 5 LIBRAS
2
UD
196.59
393.18
17
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
PAQ. AZÚCAR DE DIETA 100/1
8
UD
536.9
4,295.20
18
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
PAQ. AZÚCAR DE DIETA 300/1
2
UD
637.2
1,274.40
19
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
DOC. PAQ. TOALLAS HÚMEDAS (WIPES)
3
UD
1,566.1
4,698.30
20
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
DOC. DE MANITAS LIMPIAS SIN OLOR DE 2 ONZAS
3
UD
2,180.64
6,541.92
21
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
DOC. SERVILLETAS DE MESA (PAÑUELOS)
2
UD
1,764.34
3,528.68
22
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE EN SPRAY
12
UD
606.28
7,275.36
23
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR SIN OLOR
6
UD
371.7
2,230.20
24
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABÓN LIQUIDO DE FREGAR
6
UD
276.8
1,660.80
25
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABÓN LIQUIDO DE CUABA
6
UD
282.66
1,695.96
26
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
SPRAY PARA PLANCHAR
6
UD
495.52
2,973.12
27
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BRILLO DE LIMPIAR
6
UD
20.45
122.70
28
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
PAÑOS REUTILIZABLES
6
UD
206.5
1,239.00
29
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO (LIMPIADOR)
6
UD
97.47
584.82
30
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
VELONES AROMÁTICOS PEQUEÑOS PARA BAÑOS
10
UD
531
5,310.00
31
47121801 - Plumeros para
(...)
47121801 - Plumeros para limpiar el polvo
2.3.9.1.01
PLUMEROS
6
UD
1,510.4
9,062.40
32
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
LIMPIADOR PARA LIMPIEZA PESADA
12
UD
355.18
4,262.16
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.519034
Informe final de la selección DO1.AWD.519034
05/12/2018 14:28
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.90517
La lista de oferentes del proceso MITUR-DAF-CM-2018-0203 publicada por Ministerio de Turismo
30/11/2018 10:06
(UTC -4 hours)
Detail