Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
871,300.1 Dominican Pesos
Request Reference:
CDEEE-DAF-CM-2018-0092
Request Name:
CDEEE-CM-101-2018 ARTÍCULOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de diferentes artículos y productos de limpieza.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Avenida Independencia esq. Jimenez Moya Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/11/2018 17:00:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/11/2018 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
27/11/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
27/11/2018 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/11/2018 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/12/2018 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/12/2018 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/12/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/12/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
10018089
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CERTIFICACION DE FONDOS 10018089.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
871,300.10
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.1.01
145,721.30
DOP
Configurar
2.2.1.8.01
13,570.00
DOP
Configurar
2.3.2.2.01
485,776.50
DOP
Configurar
2.3.3.2.01
179,235.00
DOP
Configurar
2.3.9.5.01
46,997.30
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/12/2018 16:46:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
27/11/2018 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
27/11/2018 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
27/11/2018 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDOS 10018089.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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INVITACION CDEEE-CM-101-2018 ARTICULOS LIMPIEZA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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INVITACION CDEEE-CM-101-2018 ARTICULOS LIMPIEZA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.554605
15/02/2019 11:36
499,457.15 Dominican Pesos
Final Report:
15/02/2019 11:36
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
22,833 Dominican Pesos
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Industrias Nigua, S.A
447,932.45 Dominican Pesos
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Prolimpiso, SRL
28,691.7 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
192,718.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO 400 gms
300
LB
55.37
16,611.00
2
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA PLASTICA DE NYLON
25
UD
106.3
2,657.50
3
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
PALA RECOGEDORA DE BASURA PARA OFICINA
25
UD
81.15
2,028.75
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
JABON LIQ. SPRAY 800 ML (27.4 ONZ) 6/1
25
CAJ
3,421.81
85,545.25
5
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
JABON LIQ./ FREGAR PLATOS CONCENTRADO 1/3
100
GAL
346.78
34,678.00
6
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01
LANILLA BLANCA EN ROLLO
4
PAQ
1,050.2
4,200.80
7
52151704 - Cucharas para
(...)
52151704 - Cucharas para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHARAS PLASTICAS 25/1
225
PAQ
39.38
8,860.50
8
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS DE PAPEL 4 ONZ
380
PAQ
100.36
38,136.80
1.2
Zafacones
-
Subtotal
13,570.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
76121501 - Recolección o
(...)
76121501 - Recolección o destrucción o transformación o eliminación de basuras
2.2.1.8.01
ZAFACON PLASTICO DE OFICINA 12"X11"X8"
20
UD
678.5
13,570.00
1.3
Papel higienico
-
Subtotal
665,011.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52121602 - Servilletas
2.3.2.2.01
PAPEL SERVILLETA P/DISPENSADOR D/BAÑO 12/1
165
CAJ
2,944.1
485,776.50
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL DE BAÑO JUMBO EN ROLLO
1,750
UD
102.42
179,235.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.554605
Informe final de la selección DO1.AWD.554605
15/02/2019 11:36
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.93094
La lista de oferentes del proceso CDEEE-DAF-CM-2018-0092 publicada por Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales
11/12/2018 16:46
(UTC -4 hours)
Detail