Contract Notice Detail
Summary Information

Summary Information

26,769 Dominican Pesos
 
INCORT-UC-CD-2018-0032 
Adquisición material gastable uso oficinas 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición material gastable uso oficinas 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
C/Presidente Hipolito Yrigoyen 17B Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

21/11/2018 15:26:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/11/2018 15:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/11/2018 15:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/11/2018 15:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/11/2018 15:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/11/2018 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/11/2018 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/11/2018 15:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/11/2018 15:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del Presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento
Funcionamiento 
Fuente general 
 
INCORT-UC-CD-2018-0032 
3. Certificacion de Fondos.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria  
26,769.00 DOP
Cuenta presupuestariaValor
Configuración No Ok2.3.9.2.0112,611.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.9.9.01660.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.6.1.9.013,000.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.3.2.0110,438.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.6.3.2.0160.00  DOPConfigurar
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

23/11/2018 08:27:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
21/11/2018 15:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
1. Solicitud de compra.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
2. Ficha Tecnica.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.51430230/11/2018 12:4324,520.81 Dominican Pesos
    Final Report:30/11/2018 12:43Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Equiofis, SRL24,520.81 Dominican Pesos
  
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
26,769.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
44111503 - Organizadores (...)
2.3.9.2.01BANDEJAS DE PARED 20302UD5701,140.00
    
 
2
31201610 - Pegamentos
2.3.9.9.01BANDEJAS DE PARED 20306UD110660.00
    
 
3
44101801 - Calculadoras o(...)
2.6.1.9.01CALCULADORA1UD3,0003,000.00
    
 
4
44121634 - Rollos adhesiv(...)
2.3.9.2.01CINTAS ADHESIVAS DE 3/427UD852,295.00
    
 
5
44121605 - Dispensadores (...)
2.3.9.2.01DISPENSADOR DE TAPE11UD1962,156.00
    
6
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FOLDER SATINADOS C/BOLSILLOS NEGROS 25/125UD701,750.00
    
 
7
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01GRAPADORA12UD1501,800.00
    
8
14111514 - Blocs o cuader(...)
2.3.3.2.01LABELS PARA CARTAS 2 X 4 1000/12UD1,0002,000.00
    
9
14111526 - Papel libretas(...)
2.3.3.2.01LIBRETAS RAYADAS PEQUEÑAS 5 X 81/2 6/112UD3554,260.00
    
 
10
44111509 - Sujetadores de(...)
2.3.9.2.01PORTA LAPIZ4UD100400.00
    
11
14111514 - Blocs o cuader(...)
2.3.3.2.01POST IT 3 X 3 6/124UD521,248.00
    
 
12
41111604 - Reglas
2.6.3.2.01REGLA TRANSPARENTE2UD3060.00
    
13
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.2.01RESMAS PAPEL BOND 8.5 X 1110UD2302,300.00
    
14
14111515 - Papel para sum(...)
2.3.3.2.01ROLLOS CALCULADORA21UD30630.00
    
 
15
44121613 - Removedores de(...)
2.3.9.2.01SACAGRAPAS11UD50550.00
    
 
16
44121619 - Tajalápices ma(...)
2.3.9.2.01SACAPUNTAS8UD25200.00
    
 
17
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01SOBRES BLANCOS PARA CARTAS NO. 10 500/11UD700700.00
    
 
18
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01SOBRES MANILA 6.5 X 9.5 500/11UD1,1001,100.00
    
 
19
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01TIJERA8UD65520.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
30/11/2018 12:43 (UTC -4 hours)
Detail
23/11/2018 08:27 (UTC -4 hours)
Detail