Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
461,585 Dominican Pesos
Request Reference:
PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0249
Request Name:
ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, S/R 018-8028,7669,7786,80447514
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, S/R 018-8028,7669,7786,80447514
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/11/2018 15:16:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/11/2018 15:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/11/2018 10:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/11/2018 15:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/11/2018 15:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/11/2018 15:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/11/2018 15:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/11/2018 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/11/2018 15:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.3.7.2.06
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
249.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
461,585.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.7.2.06
401,330.00
DOP
Configurar
2.3.9.2.01
675.00
DOP
Configurar
2.3.9.9.01
1,200.00
DOP
Configurar
2.3.9.6.01
3,160.00
DOP
Configurar
2.6.5.7.01
960.00
DOP
Configurar
2.6.9.5.01
17,640.00
DOP
Configurar
2.3.6.3.06
1,260.00
DOP
Configurar
2.3.7.2.01
360.00
DOP
Configurar
2.3.6.9.01
35,000.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/11/2018 18:02:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Justification Document
Download
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/11/2018 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
21/11/2018 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
22/11/2018 08:37:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
22/11/2018 13:56:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
22/11/2018 14:54:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQ. FERRE.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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LISTADO DE MATERIALES1.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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249.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.513755
22/11/2018 18:52
447,119.08 Dominican Pesos
Active
Final Report:
22/11/2018 18:52
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
E & C Multiservices, EIRL
194,533.59 Dominican Pesos
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Mercantil del Caribe, SAS
252,585.49 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
461,585.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CUBETA DE PINTURA ACRILICA PLUS BLANCO 00
16
UD
5,000
80,000.00
2
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CUBETA DE PINTURA BLANCO 00 SEMI-GLOSS
8
UD
6,800
54,400.00
3
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALON DE PINTURA AZUL POSITIVO
5
UD
1,000
5,000.00
4
31211904 - Brochas
2.3.7.2.06
BROCHA DE 3
11
UD
90
990.00
5
31211904 - Brochas
2.3.7.2.06
BROCHA DE 2 1/2
3
UD
80
240.00
6
31211904 - Brochas
2.3.7.2.06
MOTA ANTIGOTAS
5
UD
110
550.00
7
60121231 - Espátulas de p
(...)
60121231 - Espátulas de paleta
2.3.9.2.01
ESPATULA DE METAL
5
UD
45
225.00
8
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.7.2.06
PORTA ROLO
5
UD
90
450.00
9
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALON DE PINTURA BLANCA INDUSTRIAL
4
UD
850
3,400.00
10
31211604 - Diluyentes par
(...)
31211604 - Diluyentes para pinturas
2.3.7.2.06
GALON DE THINNER
4
UD
350
1,400.00
11
31201605 - Masillas
2.3.9.9.01
CUBETA DE MASILLA
1
UD
1,200
1,200.00
12
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.7.2.06
JUEGOS DE ROLOS
3
UD
300
900.00
13
60121231 - Espátulas de p
(...)
60121231 - Espátulas de paleta
2.3.9.2.01
ESPATULA DE 80
3
UD
70
210.00
14
39101701 - Tubos fluoresc
(...)
39101701 - Tubos fluorescentes
2.3.9.6.01
TUBOS INCANDECENTES DE 48
24
UD
50
1,200.00
15
27111704 - Enchufes
2.6.5.7.01
TOMACORRIENTE DOBLE BITICINO BLANCO
8
UD
120
960.00
16
39111810 - Interruptor de
(...)
39111810 - Interruptor de lámpara
2.3.9.6.01
INTERRUPTORES DOBLE BITICINO BLANCO
10
UD
130
1,300.00
17
39101701 - Tubos fluoresc
(...)
39101701 - Tubos fluorescentes
2.3.9.6.01
BOMBILLAS DE BAJO CONSUMO
6
UD
110
660.00
18
30103102 - Rieles de alum
(...)
30103102 - Rieles de aluminio
2.6.9.5.01
CROSSTEE DE 2 (PUEDEN SER 12 CAJAS)
100
UD
60
6,000.00
19
30103102 - Rieles de alum
(...)
30103102 - Rieles de aluminio
2.6.9.5.01
CROSSTEE DE 4 (PUEDEN SER 12 CAJAS)
100
UD
80
8,000.00
20
30103102 - Rieles de alum
(...)
30103102 - Rieles de aluminio
2.6.9.5.01
MAINTEE DE 12
14
UD
95
1,330.00
21
30103102 - Rieles de alum
(...)
30103102 - Rieles de aluminio
2.6.9.5.01
ANGULARES DE 10
21
UD
110
2,310.00
22
31162007 - Clavos de tapi
(...)
31162007 - Clavos de tapicería
2.3.6.3.06
CAJAS DE CLAVOS DE ACERO PARA PLAFOND
3
UD
300
900.00
23
31162007 - Clavos de tapi
(...)
31162007 - Clavos de tapicería
2.3.6.3.06
TIROS PARA PLAFOND TIPO L
45
UD
8
360.00
24
12131705 - Fulminantes ex
(...)
12131705 - Fulminantes explosivos
2.3.7.2.01
FULMINANTE VERDE CAL. 22
45
UD
8
360.00
25
60124412 - Alambre suave
(...)
60124412 - Alambre suave galvanizado
2.3.9.2.01
ROLLO DE ALAMBRE DULCE
3
UD
80
240.00
26
30151601 - Plafones de te
(...)
30151601 - Plafones de tejado
2.3.6.9.01
PLANCHA DE PLAFOND FISURADO DE 2X4
100
UD
350
35,000.00
27
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CUBETA DE PINTURA ACRILICA PLUS BLANCO 00
20
UD
5,000
100,000.00
28
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CUBETA DE PINTURA BLANCO 00 SEMI-GLOSS
15
UD
6,800
102,000.00
29
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALON DE PINTURA AZUL POSITIVO
28
UD
1,000
28,000.00
30
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CUBETA DE PINTURA DRY-COAT BLANCO
3
UD
8,000
24,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.513755
Informe final de la selección DO1.AWD.513755
22/11/2018 18:52
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.89001
La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0249 publicada por Procuraduría General de la República
22/11/2018 18:02
(UTC -4 hours)
Detail