Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
186,400 Dominican Pesos
Request Reference:
ARS SENASA-DAF-CM-2018-0075
Request Name:
Compra de artículos promocionales para actividad de la Gerencia de Afiliación del Seguro Nacional de Salud, SeNaSa
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de artículos promocionales para actividad de la Gerencia de Afiliación del Seguro Nacional de Salud, SeNaSa.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle 27 de Febrero #232, casi Esquina Tiradentes REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/11/2018 12:04:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/11/2018 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/11/2018 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/11/2018 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/11/2018 15:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/11/2018 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/11/2018 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
27/11/2018 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/11/2018 16:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/11/2018 16:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Transferencias
¿Integración Manual?
Código de la integración
228706
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
Certificacion de fondos.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
186,400.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.2.8.7.06
186,400.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/11/2018 12:23:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/11/2018 14:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
22/11/2018 09:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
22/11/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Formulario de aceptacion de pautas Eticas.pdf
Other
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Formulario transferencia Proveedores.pdf
Other
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Lineamiento de pautas.pdf
Other
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CargadorPortatil (2).pdf
Other
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Gorra.pdf
Other
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LogoSeNaSaN PORTA NOTAS.PDF
Other
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Aprobado.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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Certificacion de fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Especificaciones Técnicas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Convocatoria.pdf
Other
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Invitaciones.pdf
Other
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3773_181116095506_001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.518521
10/12/2018 16:58
272,768.8 Dominican Pesos
Final Report:
10/12/2018 16:58
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Logomarca, SA
75,284 Dominican Pesos
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Suplidora Industrial Dominicana, SRL
47,200 Dominican Pesos
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Sagatex, SRL
150,284.8 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
186,400.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
80141605 - Mercancía prom
(...)
80141605 - Mercancía promocional
2.2.8.7.06
Cargador Portátil para Celular (Power bank)
64
UD
725
46,400.00
2
80141605 - Mercancía prom
(...)
80141605 - Mercancía promocional
2.2.8.7.06
Gorras Serigrafiadas
200
UD
250
50,000.00
3
80141605 - Mercancía prom
(...)
80141605 - Mercancía promocional
2.2.8.7.06
Set de Porta notas y bolígrafos
50
UD
1,800
90,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.518521
Informe final de la selección DO1.AWD.518521
10/12/2018 16:58
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.90632
La lista de oferentes del proceso ARS SENASA-DAF-CM-2018-0075 publicada por Seguro Nacional de Salud (SENASA)
30/11/2018 12:23
(UTC -4 hours)
Detail