Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
251,100 Dominican Pesos
Request Reference:
PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0240
Request Name:
Compra de material gastable para esta PGR, Segun REQ.018-7497/ 7471
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de material gastable para esta PGR, Segun REQ.018-7497/ 7471
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14/11/2018 14:00:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/11/2018 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/11/2018 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/11/2018 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/11/2018 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/11/2018 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/11/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/11/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/11/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
0240
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
doc60693720181114091130.pdf
-
Certificado de Cuota a Comprometer
Valor total del presupuesto
251,100.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.3.1.01
23,500.00
DOP
Configurar
2.3.9.8.01
23,700.00
DOP
Configurar
2.3.9.2.01
198,100.00
DOP
Configurar
2.3.3.2.01
5,800.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/11/2018 16:13:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
15/11/2018 09:33:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
15/11/2018 13:32:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
15/11/2018 16:15:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
16/11/2018 10:52:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
16/11/2018 12:05:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
19/11/2018 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
19/11/2018 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
doc60693720181114091130.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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doc60600620181113100805.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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doc60600620181113100805.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.512410
21/11/2018 08:48
252,988.2 Dominican Pesos
Active
Final Report:
21/11/2018 08:49
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidora Renma, SRL
75,480.8 Dominican Pesos
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View Detail
Soluciones Tecnológicas Empresariales, SRL
102,365 Dominican Pesos
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Padron Office Supply, SRL
75,142.4 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
251,100.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.3.1.01
Sobre manila 9x12
5,000
UD
2
10,000.00
2
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.3.1.01
Sobres manila 10x15
5,000
UD
2.7
13,500.00
3
44101707 - Unidades de gr
(...)
44101707 - Unidades de grapadoras
2.3.9.8.01
Grapadoras
150
UD
150
22,500.00
4
44101707 - Unidades de gr
(...)
44101707 - Unidades de grapadoras
2.3.9.8.01
Grapas 3/8
30
UD
40
1,200.00
5
44121635 - Husos para cin
(...)
44121635 - Husos para cinta adhesiva
2.3.9.2.01
Cintas adhesiva 3/4
200
UD
30
6,000.00
6
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
Clips no.1
200
UD
8
1,600.00
7
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
Lapiz de carbon
3,000
UD
4
12,000.00
8
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.3.2.01
Libreta rayada 8 1/2 x 11
200
UD
18
3,600.00
9
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.3.2.01
Libreta rayada 5 x 8
200
UD
11
2,200.00
10
44121704 - Esferos de pun
(...)
44121704 - Esferos de punta redonda
2.3.9.2.01
Lapiceros negro (unidad)
3,000
UD
7
21,000.00
11
44121704 - Esferos de pun
(...)
44121704 - Esferos de punta redonda
2.3.9.2.01
Lapiceros azul (caja)
100
CAJ
60
6,000.00
12
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Toner CE 85 A Original
5
UD
3,500
17,500.00
13
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Toner CE400 Original
13
UD
4,000
52,000.00
14
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Toner 202 CF 502 amarillo Original
5
UD
4,100
20,500.00
15
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Toner 202 CF 502 magenta Original
5
UD
4,100
20,500.00
16
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Toner 202 CF 500 negro Original
5
UD
4,100
20,500.00
17
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Toner 202 CF 501 azul Original
5
UD
4,100
20,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.512410
Informe final de la selección DO1.AWD.512410
21/11/2018 08:49
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.88009
La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0240 publicada por Procuraduría General de la República
19/11/2018 16:13
(UTC -4 hours)
Detail