Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
93,170 Dominican Pesos
Request Reference:
CCZEDF-UC-CD-2018-0039
Request Name:
Requisicion Articulos de Consumo e Higiene
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Requisicion Artículos de Consumo e Higiene
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Res. alameda oeste, c/ hoja ancha # 21 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/11/2018 14:51:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/11/2018 14:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/11/2018 14:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/11/2018 14:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/11/2018 14:54:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/11/2018 14:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/11/2018 14:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/11/2018 14:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/11/2018 14:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.3.3.2.012.3.1.1.01 2.3.9.1.01
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
Documentos requerimiento articulos de consumo e higiene 002.jpg
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
93,170.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.3.2.01
25,850.00
DOP
Configurar
2.3.1.1.01
47,200.00
DOP
Configurar
2.3.9.1.01
20,120.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/11/2018 15:23:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/11/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Documentos requerimiento articulos de consumo e higiene 003.jpg
Solicitud Compra o Contratación
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Documentos requerimiento articulos de consumo e higiene 004.jpg
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.507539
12/11/2018 10:54
108,776.6 Dominican Pesos
Final Report:
12/11/2018 10:54
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Fianma Solusyon, SRL
108,776.6 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
93,170.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Fardo papel higiénico p/dispensador 12/1
10
UD
1,445
14,450.00
2
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Fardo papel toalla p/dispensador 6/1
10
UD
1,140
11,400.00
3
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Azucar crema
30
UD
310
9,300.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfetante de limpieza
2
CAJ
1,460
2,920.00
5
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Desinfetante cloro
2
CAJ
800
1,600.00
6
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Cubeta cloro de piscina (pastilla 250)
1
UD
9,650
9,650.00
7
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Fardo de cafe, paquete de sobres 12/1
6
UD
5,450
32,700.00
8
47131831 - Ácido muriátic
(...)
47131831 - Ácido muriático
2.3.9.1.01
Ácido muriático
1
CAJ
1,400
1,400.00
9
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Jabon liquido lavaplatos
1
CAJ
1,650
1,650.00
10
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
Faldo de Funda plastica de basura de 55 GL
2
UD
750
1,500.00
11
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
Cremora Peq.
5
UD
200
1,000.00
12
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01
Latas de te frio Gde.
3
UD
800
2,400.00
13
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
Faldo de Funda plastica de basura de 30 GL
2
UD
700
1,400.00
14
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Faldo botella de agua de 8 oz
10
UD
180
1,800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.507539
Informe final de la selección DO1.AWD.507539
12/11/2018 10:54
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.86220
La lista de oferentes del proceso CCZEDF-UC-CD-2018-0039 publicada por Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo
09/11/2018 15:23
(UTC -4 hours)
Detail