Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
25,468.95 Dominican Pesos
Request Reference:
PPS-UC-CD-2018-1237
Request Name:
adquisición de materiales varios
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
adquisición de materiales varios
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/11/2018 08:05:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/11/2018 08:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/11/2018 08:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/11/2018 08:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/11/2018 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/11/2018 08:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/11/2018 08:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/11/2018 08:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/11/2018 08:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
1663
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
ap.jpg
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
25,468.95
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.4.1.3.01
1,589.00
DOP
Configurar
2.3.3.5.01
23,879.95
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/11/2018 15:20:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/11/2018 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ap.jpg
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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solicitud.jpg
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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solicitud de compras.jpg
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.508928
12/11/2018 15:37
30,052.18 Dominican Pesos
Active
Final Report:
12/11/2018 15:37
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Distribuidora Librería Medina, SRL
30,052.18 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisición de Materiales didácticos profesionales y de desarrollo y accesorios y suministros
-
Subtotal
25,468.95
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
60101402 - Botones de pre
(...)
60101402 - Botones de premio
2.4.1.3.01
cartulina corriente colores surtidos
100
UD
15.89
1,589.00
2
60101603 - Marcos para ce
(...)
60101603 - Marcos para certificados
2.3.3.5.01
notas adhesivas 3x3 neon cubo 5/1 stick note
10
UD
187.5
1,875.00
3
60101809 - Suministros o
(...)
60101809 - Suministros o kits de productos religiosos
2.3.3.5.01
marcador azul perm.pelikan 740-az 20257
25
CAJ
28.52
713.00
4
60103107 - Bandas elástic
(...)
60103107 - Bandas elásticas para tableros geométricos
2.3.3.5.01
marcador negro perm.pellikan 740-ne22934
25
CAJ
28.52
713.00
5
60104906 - Kits de baterí
(...)
60104906 - Kits de baterías
2.3.3.5.01
marcador rojo perm.pellikan 740-ve22934
25
UD
28.52
713.00
6
60104906 - Kits de baterí
(...)
60104906 - Kits de baterías
2.3.3.5.01
marcador verde perm.pellikan 740-20254
25
UD
28.52
713.00
7
60104906 - Kits de baterí
(...)
60104906 - Kits de baterías
2.3.3.5.01
libreta p/papelografo 22x34 p/rotafolio 50
5
UD
360.19
1,800.95
8
60104906 - Kits de baterí
(...)
60104906 - Kits de baterías
2.3.3.5.01
libretas rayadas 8 1/2 x 11 blanca artesco
300
UD
55.09
16,527.00
9
60104906 - Kits de baterí
(...)
60104906 - Kits de baterías
2.3.3.5.01
globos buffone 9 grandes verdes
300
PAQ
2.75
825.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.508928
Informe final de la selección DO1.AWD.508928
12/11/2018 15:37
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.86514
La lista de oferentes del proceso PPS-UC-CD-2018-1237 publicada por Programa Progresando con Solidaridad
12/11/2018 15:20
(UTC -4 hours)
Detail